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多年没核对的往来账目,比如应收账款、预收账款、应付账款、预付账款,要怎么下手核对呢?

2020-11-17 12:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-17 12:14

你好,把明细辅助项导出来(有余额的),首先看不是有应收,预收一样客户都有余额的,应付账款、预付账款 这种金额对冲一下。然后就是一个个查很多年余额不动的,解决,该调科目的调到营业外收支,再看常用的客户供应商。

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快账用户2735 追问 2020-11-17 12:23

老师,如果我们已经开票,确实收不回来的款要怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2020-11-17 12:53

做坏账处理了。 无法收回的应收账款的会计分录:      借:营业外支出          贷:应收账款——客户

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你好,把明细辅助项导出来(有余额的),首先看不是有应收,预收一样客户都有余额的,应付账款、预付账款 这种金额对冲一下。然后就是一个个查很多年余额不动的,解决,该调科目的调到营业外收支,再看常用的客户供应商。
2020-11-17
你好,是的,其他应收其他应付账款科目是核算企业和个人的往来的,
2021-01-09
你好,不一定是错的,如果业务少的话应付和预付可以只启用一个,报表上重分类就可以
2024-12-02
你好 预付账款科目是不变的  对着的 
2021-11-05
您好,核算的是客户;应收的单位核算的也是客户。
2023-02-06
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