同学你好 是计入税金及附加 借,税金及附加 贷,银行存款
缴纳印花税前期没计提,应该入税金及附加还是管理费用-税金
缴纳印花税,计入管理费用还是税金及附加?
印花税应该计提税金及附加还是管理费用
计提印花税分录,是计入管理费用还是税金及附加?
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
员工借支工资比他实际一年的工资超出了部分怎么记账?
你好老师,公司年前是小规模,1月份变更为一般纳税人,有部分费用做到1月份里啦,请问这个进项一月可以抵扣吗?
股东以无形资产实缴,是相当于转让吗,要开发票给被投资公司吗?
我们直接弄了应付职工薪酬的考勤扣款,这个错了吗
老师,我想知道发工资计提工资里面的考勤扣款应该录入什么科目
开了红冲发票,网上提交申报显示当期销售额填报异常
企业所得税申报,资产总额怎么计算的
老师你好,前期计提及后期缴纳的时候应该怎么做账
同学你好,印花税是不需要计提的;