你好,先计入预付账款,取得发票计入长期待摊费用,装修完成次月统一摊销
我公司演出服务行业,有2个人人员只买工伤保险,一个是在兼职人员,一个是非全日人员,我那选择什么单位进入
哪些产品要交消费税范围
开销售发票折扣票如何记账
试算平衡表里的小圈圈里的数字是记账凭证号吗?
老师好,我们是旅游汽车公司,购置税从公户走了37000元,是不是做借:税金及附加37000呢?
老师好,请问下社保今年刚开户,上面写的员工工资都按4600的基数,但是实际上税务扣缴端1月.2月份工资每个人都不是4600,这个有没有关系呢?
您好!春节1月份工资怎样算?月薪7800一个月,开足31天,月休两天,具体得出多少少工资?
选项d不明白,大白话解释一下
如何导出微信的收支?具体怎么炒作
乐伊老师,您说梳理的总结的我看了,还是刚刚问的问题,那么图片第一年资本化率这个6/12分子分母可不可以不写这个6/12就是约掉?那个800万不是1.1借的要考虑时间权重,3/12不能约掉。
现在装修完了,营业期了,发票还是未到,只到了一小部分
这样的话先摊销收到的一部分的吗?
你好,那就可以根据总的装修价款计算摊销
怎么做账务处理呢?之前预付的时候记的是:借预付账款 贷银行存款。 根据装修总价是把预付账款全部冲销到长期待摊费用里面吗 借长期待摊费用 贷预付账款吗?这样的话发票到了如何处理?
你好 之前预付的时候记的是:借预付账款,贷银行存款 取得发票, 借长期待摊费用 贷预付账款 按月摊销,借:管理费用等科目,贷:长期待摊费用
这样的话处理的是收到的发票,未收到的发票不用摊销吗?按照总价摊销怎么处理
你好 之前预付的时候记的是:借预付账款,贷银行存款(预付款金额) 取得发票, 借长期待摊费用 贷预付账款(发票金额) 按月摊销,借:管理费用等科目,贷:长期待摊费用 每个月的摊销金额=总的金额/摊销月份数
未收到发票部分也可以直接在按月摊销的时候加进去是吗
你好,是的,是这样处理的
酒店的收入都是银联pos 机收入,和开票的抬头也对不上,还有一部分是散客不开票收入,这样怎么处理呢
你好,酒店的收入都是银联pos 机收入,和开票的抬头也对不上(根据实现收入情况做收入分录就是了) 散客不开票收入,就做无票收入处理
酒店的收入可以设置应收帐款-银联收入这个二级科目吗?不用单独设置每张票的应收帐款抬头公司吧
你好,可以这样处理的
根据银行流水收到款直接冲销应收账款-银联收入,剩余部分的收入全部计入无票收入可以吗
你好,是的,可以这样处理的
酒店购买的布草、电视,吹风机之类的用品计入装修费还是固定资产比较好
你好,酒店购买的布草可以计入装修费核算 电视,吹风机计入固定资产,费用核算
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢