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请问我单位上月税法上确认了一笔收入,但会计上因为开票对象已注销无法确认未开票收入,而导致税法上产生了应交增值税,而会计上还有留抵税额,现我单位要注销了,请问账上的留抵税额如何处理,以及已交的增值税如何入账?

2020-11-16 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-16 15:55

对方注销,你们这个销售出去也需要账上做无票收入处置才可以

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齐红老师 解答 2020-11-16 15:56

留底税额是转成本和费用, 。,已交做借未交增值税,贷银行

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快账用户5611 追问 2020-11-16 15:59

账上做无票收入,但往来不是会销不了吗?

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齐红老师 解答 2020-11-16 16:01

不收款了,转坏账,根据对方注销税前扣除,借营业外支出,贷应收账款,

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快账用户5611 追问 2020-11-16 16:17

虽然账上不能确认收入,但还是谢谢

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相关问题讨论
对方注销,你们这个销售出去也需要账上做无票收入处置才可以
2020-11-16
你好,这个是红冲的,红冲的直接按照20%红冲就可以啊。
2022-09-26
你好 做交税分录 就可以  借转出未交增值税 贷未交增值税  借未交增值税 贷银行  
2021-08-10
您好,那您需要红字冲回一张,根据期末应交税费应交增值税的余额做账,结转应交税费未交增值税
2021-08-16
学员你好,这个款是专款专用吗
2023-01-10
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