借,单位管理费用 贷,银行存款 借,事业支出 贷,资金结存
老师 我们是事业单位会计制度,我想请问一下维修工人发生的工时费,的会计分录
老师我们学校,事业单位会计制度 ,暑假维修 分包给个人,我想问问这些维修用料 怎么开票 是让他们开成维修费 还是 材料费 比如瓷砖 ?石材 ,门窗 ,沙子水泥
我想问下事业单位,提取工会经费的会计分录如何做
老师,请问生育津贴发到单位应该怎么做会计分录,我们已经给员工发工资了。我们是新政府会计制度
老师,请问生育津贴发到单位应该怎么做会计分录,我们已经给员工发工资了。我们是新政府会计制度
两个人合伙开店卖衣服,每次进货都是从营业额里提的钱,结果干着干着另外一个人不知道自己成本了,只知道总的营业额还有总的支出,现在还剩下没有卖完的货,怎么算另外一个人的成本和总体利润
两个人合伙做生意,其中一个人投入的成本不知道是多少,利润有一部分钱还有一部分货,但是支出和收入有明细,还能算清楚另外一个人的成本和利润吗?
商品调拔分公司的分录是什么
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
好的 谢谢老师,还有我想问问,如果维修教学楼墙面产生1万多的维修费呢
金额比较大,可以计入预提费用,后面分摊处理