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我增值税报表八月份的数字,与税控盘所开销项发票数不相符,不相符的数是八月份冲红了一张含税三万元的发票,我现在应该去税务局作怎样的更正?冲红的发票是减次月的销售还是减开发票的那个当月?

2020-11-15 23:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-15 23:38

你好,填纸质的正确报表去税务大厅修改申报,冲红的发票是减冲红当月的数据

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你好,填纸质的正确报表去税务大厅修改申报,冲红的发票是减冲红当月的数据
2020-11-15
你好,嗯嗯,是的呢,按照差额申报就可以
2020-09-02
你好,你是当月作废的吗?当月的发票当月可以作废的。你是纸质发票对。
2022-04-13
同学你好 你抵扣了的进项不用管了 你八月份开的红字发票和你八月份的蓝字发票金额冲减了 这个进项也没有变化
2021-09-03
你好 把红冲的 扣除填写申报 
2023-01-09
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