你好,同学送个3000-5000的卡就行
老师,我们是挂靠了一个有资质的公司,我们提供的发票不合格,要是让对方自己提供进项票,我们要给他多少钱合适呢?总合同金额是1134000,他们开出的销项票是9个点,我们提供55的材料票,45的劳务票,增值税赋是2我们大约给他们多少钱比较合理,我们开过去30万的材料票了!怎么核算好
老师,我们需要交二三十万的税,想给专管员送点礼,大概在多少金额的比较合适啊
老师,我们目前发票是十万的额度,20份。现在想升级为50份。一般需要提供多大金额的合同才能审批下来?另外提供给税局的购销合同,是不是于次月需要申报缴纳万分之三的印花税?
老师,现在有个问题想请教一下,我们酒店现在是注册的小规模公司,我还一直用私账发的员工工资,现在老板想用公账发工资,我要怎么来配比控制啊?我一个收入大概有18万左右入账,我实际员工有二十几个,我用公账发多少个员工合适啊?或者总工资的金额控制到多少合适?
老师,我想问下,我们开三个点的专票,小规模,我知道数量,知道价税合计总金额要开352375.2元,人家要我在98个单品明细下面分摊总金额是价税合计金额,2219.8我分四张发票开,是十万元版本的,这个咋分配,折扣金额那里输入多少折扣率或者说多少折扣额呢?
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录我在3月份把数据弄错了,这个是春节期间给员工发放的200元充值卡,然后她在3月份本来消费了2.06,但是我在3月份的分录里写成0.48了,现在在4期写了这两个分录,一冲销3月份的,一个修正的,第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧,我记得您说损益类方向不能反
老师,综合税负率怎么算,谢谢
老师,一员工4月21号入职,请问他的考勤工资怎么算?是按9天,然后工资按基本工资除以21.75乘以9算吗?
做公司的年度的汇算清缴,最后调高的利润,多交出来的这一部分企业所得税税额,还用做会计入账吗?
公司收到10万的收入转帐,只开票3万,剩下的7万不开票,作为无票收入,这样可以吗,有什么风险吗
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可以直接给钱嘛
因为这个税弄得时间还挺久了,3-5够吗
你好,同学够的,别直接给钱,风险大
就是银行卡也不行是吗,那给什么卡比较合适呢
京东卡,买东西也方便,没风险
那3-5钱可以吗,毕竟税还挺高,有段时间了,都要交滞纳金了
你想让税务机关给你帮啥忙吧,不缴税吗
是为了少缴税
这个很难,你即使送了,也不太可能
不太可能少交是嘛
是的,现在税务机关监管也很严
那这应不应该送卡呢
可以少送点,为了是好办事
老师这个是房产税,给卡能少交吗
那你们是从价计征吗
老师这个我不是太清楚,就是办公楼,现在要补交,说是前几年从价,现在从租
你好,少缴税款,税务干部应该也不敢,具体有超过5年的吗
有超过五年了
超过5年的按照政策可以不缴纳了