你这里图二是正常的数据,然后出现一些情况要修改。 我将修改的数据给你,你在原有基础 上调整一下,就是填写在图三的数据。 进项税额转出增加 4000*18*17% 消费税视同销售4000*24*620/998*220 销项税额增加150000*17%
在牧原HR助手申诉工资在哪取消
请问企业房屋租赁合同减免代码
抖音和子公司合作打款,子公司没有二维码进不了账,母公司有二维码可以进账,母公司收到抖音公司打款,将款项打给子公司,子公司能否开票给母公司确认收人?母公司收到子公司成本发票确认成本,同时确认抖音收入,这样财务操作可以吗?
2025年一月进行单位在职职工的工资基数申报时,应该做年度缴费工资申报,现在做成月度缴费工资申报了,该怎么办呢?
建筑业开具的预收款不征税发票,是本地项目,需要交2%的税款吗
你好老师!我想问一下!公司经营范围内!水利水电总承包工程!为什么不能填写
个税逾期申报在电子税务局交款没有成功,可是又找不到未缴款记录,如何解决
农产品投入产出法的企业需要认证农产品进项发票吗?认证后台显示出来了
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内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发给他,要怎么做账
下面的审计说明和调整分录,老师你可以具体写一下吗
具体应该怎么调整呢
说明,你可以 员工福利部分,不可抵扣进项。 员工福利部分,消费税视同销售。 少计销售收入,调增增值税销项税额。 借,X费用,福利费 贷,应交税费 进项税额转出 借,税金及附加 贷,应交税费 消费税 借,主宫业务收入 贷,应交税费 增值税 销项
这些分录的金额对应的就是上面调整出来的金额吗
是的, 你计算金额 ,带上来
好,那我试试
嗯嗯,你按这个思路处理
老师,这个表我还是不会填列,您能填一次给我看看吗?还有就是您前面说的那个消费税视同销售这一项的数据填在那个表格里的哪一栏里?
你可以把这个数据填上去,我给你检查。
老师您前面说的那个消费税视同销售这一项的数据填在那个表格里的哪一栏里?
老师您看看是不是这样