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上个月总共开发票总额是271679.86,然后这个月发现开多了,需要充红的金额是34726.5,然后上个月最后一张发票开出来71679.86,不是需要全部冲掉吗,然后我们把这张发票冲掉了,重新开了一张36953.36,这个月劳务代付了54655,需要从总金额里面减掉,剩下应该转给我们多少 我想看看老师们的结果

2020-11-13 23:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-14 08:51

你好! 你问题中劳务代付545655是否帮客户代收代支款项,还是需开发票收客户的款项?

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快账用户8723 追问 2020-11-14 12:13

就是帮我们公司付给了劳务那边,这样我们就不用付了

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快账用户8723 追问 2020-11-14 12:13

款项直接从应该支付给我们的款里扣除

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齐红老师 解答 2020-11-14 21:39

你好! 应收客户货款=271679.86-34726.5=236953.36 扣除客户代你们公司付劳务费54655,实际应收客户款项=236953.36-54655=182298.36

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你好! 你问题中劳务代付545655是否帮客户代收代支款项,还是需开发票收客户的款项?
2020-11-14
把十月份退回去的发票也做进项,然后做进项转出。
2020-01-06
你好,收到红字发票做一个跟你之前入账分录相反的分录 收到新的蓝字发票再做一个跟之前入账的一样的分录
2021-03-02
哦,对的,是的,需要这么做的,这个开的是专票还是普通发票的。
2023-02-04
是不是一摸一样的产品 是一样的才可以 之前的成本不变 这个月根据你开的发票来结转就可以
2024-06-15
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