您好,做差错更正即可。
老师,去年的报表因为营业税金及附加数据错误,导致今年未分配利润年初数错误,该怎么办?
请问老师: 公司前几年因为会计账有误,导致年度利润表和企业所得税申报表中数据有误,且影响今年弥补往年亏损后的纳税额。现在怎么办?
老师刚接的账目 但是发现去年的报表都是错误的 利润表也是错误的 现在该怎么办呢 现在要重新建账的话资产负债表里面的年初数都不对
老师好:23年有笔分录是贷:利润分配-以前年度损益调整194974元,导致23年末利润分配余额与23年度本年度盈利数据就差了这个数,请问怎么填报23年度利润表?真实填列当年损益后,资产负债表的利润分配期初数和期末数就刚好差了这笔金额,怎么做?这笔金额系往年多计提的税金及附加
之前年度做账的时候 计提税金及附加,借方的 税金及附加错误的写成了 应交税金-应交增值税(销项税额),今年通过以前年度损益调整调账 会计分录这么写对吗?借:以前年度损益调整 ( 错误金额)贷:应交税金-应交增值税(销项税额)(错误金额) 然后 利润分配-年初未分配利润 (错误金额) 贷:以前年度损益调整。 对吗?然后这个错误金额的增值税到贷方了,导致我本月的贷方应交增值税金额增加了这个错误金额,是一起结转到应交税金-未交增值税吗?
我们是舞蹈培训机构,有办学许可证,现学生家长要求开发票,发票是开给个人吗?写学生名字吗?还是监护人的?
5月份开始来公司上班,平时只给生活费,年底1月份一次给清,有5万元,这5万元交的税有1万元?
你好,我现在要开378万普票,现有进项票370万,需要交多少税
算净现值时,如果是第三年初到第五年初都有等额年金流入,用年金现值系数(P/A,1,3)再折现是乘以(P/F,i,1)还是(P/F,i,2)呢
第三年年初的现金流折算到现在的净现值,用复利现值系数时,年份是1还是2
您好!个税专项扣除如果在年末确认期没有申报,可以在次年的汇算补申报扣除吗
账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,每月多结转一点主营业务成本,比如客户实际买3吨,我们给她5吨货,总价钱不变,这样可以吗,要体现在合同里吗
老师你好,个税专项扣除是员工自己报对吗?是不是也可以在汇算时一次性申报扣除?
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账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,您说每月多结转一点主营业务成本,但是您又说这是违规的,那怎么解决呢
咋做 ,详细 谢谢
您好,对于差错部分,借以前年度损益调整,贷应交税费。借未分配利润,贷以前年度损益调整
老师,这是“未来适用法”吗
您好,不是会计估计变更,是差错更正。
另一个老师给我说,可以用“未来适用法”吧期初数修改一下,怎么和您说的不一样呀?我该咋做呢?
您好,您是个非常明显,是以前期间做账错误,现在调整是差错更正。