你好,现在未交增值税,贷方有余额吗?
以前的会计销项税和进项税都没有结转至转出未交增值税,接手后,我结转了到了转到未交增值税,现在未交增值税是有余额,提现的是我未交需要交的,肯定是不存在这个余额的,该缴的都缴了,那么现在这个余额该怎么做?查账不可能了,时间很久了,查不到,找不到根源
老师,每个月底进项税额和销项税额都未结转,比如不需要缴纳税我就没做,需要缴纳谁的话,借,应交税费-转出未交增值税,贷,应交税费-未交增值税,实际扣款,借,应交税费-未交增值税,贷,银行存款,现在导致年底进项税额和销项税额有余额,我现在结转到了2021年1月,需要怎么处理之前的错误
有一个月份结转进销项,进项少结转了一万块钱,转出未交增值税多出一万块钱,又转到了未交增值税,税交的对,现在未交增值税贷方余额一万块钱,这怎么调
老师,请问之前的做账没有把进项和销项结转到转出未交增值税,导致转了后转出未交增值税贷方有余额,这个余额怎么调
1至3月的增值税外账是在缴纳时直接借记已交税金,并没有结转销项税和进项税,那现在年底了我要怎样去结转这1至 3月的销项进项税啊?结转后是不是未交增值税就有余额了,怎样结平?分录
付款凭证的借方科目,可能库存现金、预付账款、其他应收款和银行存款这几个科目吗?可能的是哪些?
假如在合伙企业,2024年收入—各种税费=100万应纳税所得额(利润),合伙人A B 两人只想分其中的30万,每人15万,这样,是按照100万为基数交经营所得个税,还是每人按照15万交个税?
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合伙人A B两人交经营所得个税的会计分录怎么做?谢谢
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装订凭证的时候报销款管理费用没有附发票可以吗?
是的,但是这些余额肯定是不存在的,要怎么去弄?
核对每个月的销项和进项发生额。
不好核对了,找不到根源,然后已交税金也有余额177411,进项税额转出有余额-12638,我要怎么做才合适?
你把进项和销项的余额都结转到转出未交增值税。