你好,同学。 你如果不是交经营所得的企业,你这最后 是计相关的成本费用处理了的
个体户公司生产经营所得税分录是这样做吗 计提 借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税 缴纳时 借:应交税费-应交个人所得税 贷:库存现金/银行存款
我是工程公司,一般纳税人,在异地预缴个人所得税经营所得这笔款.我应该如何入帐?借 应交税费-个人所得税 贷现金或银行。 这个应交税费怎么销账呢?不是工资薪金所得
外地工程,被项目所在地税务局按进度款核定征收了个人所得税,缴款分录是借:应交税费-应交个人所得税 贷:库存现金,后续做账的话个人所得税该如何平账呢?
公司缴纳外经证的预缴税款,有一个经营所得个人所得税缴纳,这个怎么计提呢,之前工资所得是 借:应付职工薪酬 贷:应交税费应交所得税 现在经营所得如何计提呢? 另外想知道经营所得个人所得税是怎么计算的
老师,建筑行业,异地预缴的企业所得税和个人所得税,在缴纳时做借 应交税费_应交个人所得税 贷 现金 借 应交税费-应交所得税 贷 现金 因为我的习惯是每次分录涉及计提的就直接计提了,那么这两个分录的计提分录是不是 借 所得税费用 贷 应交税费_企业所得税?? 个人所得税的分录怎么计提??
请问3月预缴了10万,4月申报的时候在申报表填写了本地发生额和本期实际抵减额,10万,但是3月本地税款只有5万,请问我是不是要更正3月申报表那个实际抵减额 不能写10万只能写5万呢,我现在4月申报发现不会自动抵减我3月剩余的睡款
老师你好,下载自然人电子税务局的时候登记的办税人员信息,登税的
老师,麻烦问一下,我们这个月月向个人借了一笔款,当月也就还了,这还用过账吗?
22年12月份的个税申报了但是没有缴款,在税款缴纳页面没有相应的信息,现在突然出现了缴款信息还有滞纳金,请问这个滞纳金有什么办法不缴纳吗
支付试验队的餐饮费,算员工福利吧,怎么做分录,这个试验队主要是来针对单位的一个制定项目的,是计入研发支出资本化还研发支出费用化支出呢?
老师好,请问开材料销售的专票,小规模和一般纳税人的增值税是几个点的?
老师,我注销小规模公司,现在需要填写4-6月的报表,期末余额填1季度底的数据就行?
有新员工入职,在申报社保时需要怎么操作?
老师开通公司的公积金账户,如果开通了没交有什么影响吗
我们由阿里帮我们收汇后再转给我们,那么它扣的佣金怎么记帐,分录怎么写
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不是交经营所得的企业,是可以入到税金及附加?还是营业外支出?能不能税前扣除?
可以税前扣除,计相关的管理费用处理,不是税金及附加。
好的谢谢
不客气,祝你工作愉快。