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老师,个税如果工资表算出来的和我单位代缴的有差异怎么处理,且工资已经发了,做账的时候差的数做到营业外收入或支出吗,或者第二个月会退或补扣就做到其他应付/应收吗?

2020-11-13 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-13 09:27

不需要,你下个月工资表上面,个税这个一栏这个差额这个下面调就可以,之后按这个调之后发工资,做分录

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不需要,你下个月工资表上面,个税这个一栏这个差额这个下面调就可以,之后按这个调之后发工资,做分录
2020-11-13
同学你好 直接计入就可以了
2022-01-07
您好,会计分录: 借:营业外收入 贷:其他应付款-拆迁款
2022-01-07
同学你好,1、不建议公帐转给股东款项,如果已经操作,借:其他应收款,算是股东借公司的钱,(这个要及时还回来),不可以当作报销用,后期减少或是杜绝股东和公帐的往来;2、一定要让股东把款还到公司来,(时间久未还回来,监管部门会认为这是股东把公司的钱转为个人占有)3、预提的费用,先按个去处理吧,一般问题不大;
2021-05-26
同学你好 1.做工资里比较好 2.跟工资一起 3.给他们的返点他们开发票吗 4.先做预付账款 5.可以,申报个税就行了,但是如果查的严必须要交社保那就要补上
2021-03-12
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