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老师,我想问下内账月末计提11月税金的时候因为不报税,根据什么计提呢

2020-11-11 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-11 15:43

同学,你好,这个可以不计提的。

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快账用户2722 追问 2020-11-11 15:44

那税金发生的时候我怎么做账。

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齐红老师 解答 2020-11-11 15:46

因为是内账,直接做个费用处理了。

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快账用户2722 追问 2020-11-11 15:49

但是我们公司的内账。还要监督记账公司做的账,往来以及库存对不对。所以我的账套设置贺外账一样,但是又把内账私卡放进去了,我想我也做成外账那样,然后费用类有票无票支出全部入账,这样月末我可以出报表和记账公司对账就方便了

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齐红老师 解答 2020-11-11 15:52

如果这样,就是外账有应交增值税的时候,你要一样的做计提,应交增值税,只计提外账的,内外的不用计提。

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快账用户2722 追问 2020-11-11 15:57

我的账套里面存货用的外账的数据,那对于不开票收入我能不能收到钱。直接做到营业外收入,这样到了月末就不涉及成本结转,等到后期我库存数据调整成真实的。我在把不开票的直接记到主营业务收入。再正常结转成本?

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齐红老师 解答 2020-11-11 15:59

同学,你好,这个做个其他业务收入吧,好一些。其他没有问题了

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快账用户2722 追问 2020-11-11 15:59

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-11-11 15:59

同学,你好,不客气的。

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快账用户2722 追问 2020-11-11 16:01

有个问题不明白,为什么其他业务收入月末不要结转到其他业务成本

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齐红老师 解答 2020-11-11 16:02

你主营业外收入要结转到主营业务成本吗?这两个道理是一样的。

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快账用户2722 追问 2020-11-11 16:04

好的,谢谢了

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齐红老师 解答 2020-11-11 16:04

同学,你好,不客气的。

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