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请教一下,由于甲方扣了伙食费电费罚款,实际结算金额比合同少,但我们开给甲方的票是按合同金额开的,这个怎么处理啊?

2020-11-11 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-11 11:52

你好,从你的应收账款扣出伙食费电费罚款这部分钱,可以做到营业外支出,和其他应付相应科目, 抵扣应收账款,这样应收款就实际到账的钱就平了

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快账用户3481 追问 2020-11-11 11:54

谢谢,伙食一般怎么开票啊?如果没票呢?

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齐红老师 解答 2020-11-11 11:56

你应该找对方给你票,扣了你的钱。不是该给你凭证吗

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你好,从你的应收账款扣出伙食费电费罚款这部分钱,可以做到营业外支出,和其他应付相应科目, 抵扣应收账款,这样应收款就实际到账的钱就平了
2020-11-11
您好 按照发票开具金额做账务处理啊
2020-09-22
你好 按合同和付款金额入账 没票的纳税调整  或者后面补开
2023-06-14
你好,扣款的这个是质量扣款吗?质量扣款的话,你开负数发票可以的。 然后这个水费,对方应该给你开发票,但是他是普通企业的话,他没法给你开发票。
2024-09-02
您好!这个情况不属于三流不一致,这个是四方签订了协议,按照协议来完成履约义务,就不属于不一致
2024-07-03
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