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老师规模纳税人2019.5月购设备一批,24.64(未开票2.3万元也未付款),付开票入账22.34万元,借固定资产22.34万,贷银行存款17.248万,应付账款\\\\甲公司5.092万元。从固定资产模块入账固定资产已经提折旧5万。2020.7月经协商退7台设备款价74500元开红字发票,冲前欠应付账款及2.3万元货款[2020.7月己开票),这样怎么做账?不固定资产清理科目行吗?

2020-11-10 06:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-10 08:24

同学你好 这个是退回,直接红冲就行了,不是固定资产清理

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你好,同学,退的74500元是否按照设备原价退的,如果是,应做如下处理: 借:固定资产 -74500 银行存款 51500 贷:应付账款 -23000 冲减折旧 借:管理费用 -74500/120*13 贷:累计折旧 -74500/120*13
2020-11-09
你好,同学。 你这总的22.34,退7.45? 另外 的差额是不退吗
2020-11-09
你好,同学。 你 现在是在止处里面做清理,账上也是将相关的折旧和固定资产原值一并做清理处理。 借,应付账款 累计折旧 贷,固定资产
2020-11-09
你好,你是刚才提问的那个人吗
2020-11-09
你好,你们这个2.3没有入账及开票付款,是不能冲的
2020-11-09
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