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老师规模纳税人2019.5月购设备一批,24.64(未开票2.3万元也未付款),付开票入账22.34万元,借固定资产22.34万,贷银行存款17.248万,应付账款\\\\甲公司5.092万元。从固定资产模块入账固定资产已经提折旧5万。2020.7月经协商退7台设备款价74500元开红字发票,冲前欠应付账款及2.3万元货款[2020.7月己开票),这样怎么做账?不固定资产清理科目行吗?

2020-11-10 06:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-10 08:24

同学你好 这个是退回,直接红冲就行了,不是固定资产清理

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职称:注册会计师,税务师

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