咨询
Q

老师你好,我单位老板之前买了一台车,上的公司户,一直做了累计折旧的,10月份的时候从公司户转成老板自己的私人户了,我现在这个这个累计折旧应该怎么处理?会计分录应该怎么做?

2020-11-09 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-09 15:11

您好,卖给老板,老板会转钱回给公司吗?

头像
快账用户9520 追问 2020-11-09 15:12

不会,本来就是他自己买的,只是上的公司户,现在过户给自己私人了

头像
齐红老师 解答 2020-11-09 15:15

您好,按照下面 的,相应的删减。 1、 固定资产报废时,首先进入固定资产清理科目。 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产(原值) 2、清理过程中发生的费用以及应交的税金 借:固定资产清理 贷:应交税金一应交营业税贷:银行存款或现金 3、清理收回收入 借:银行存款 贷:固定资产清理 4、固定资产清理后的净损失 借:营业外支出一处置固定资产净损失贷:固定资产清理 5、 固定资产清理后的净收入借:固定资产清理 贷:营业外收入一处置固定资产净收益

头像
快账用户9520 追问 2020-11-09 15:23

老师,之前购入的时候分录是这样做的,因为之前不是我做的,我又是哥新手,完全不懂,我把购入时的分录发给你,你帮我做一下现在应该做的分录吧!

头像
齐红老师 解答 2020-11-09 15:24

您好,你发过来我看下。你的车折旧完了的吗?有没有净残值什么的 ?

头像
快账用户9520 追问 2020-11-09 15:24

这是购入时做的分录

这是购入时做的分录
这是购入时做的分录
头像
快账用户9520 追问 2020-11-09 15:25

还没有折旧完,折旧年限是四年,目前刚好折旧12个月

头像
齐红老师 解答 2020-11-09 15:27

您好,看不到您的图片呢?

您好,看不到您的图片呢?
头像
快账用户9520 追问 2020-11-09 15:28

老师你稍等一下,我打字过来给你

头像
快账用户9520 追问 2020-11-09 15:28

现在能看到吗

现在能看到吗
现在能看到吗
头像
齐红老师 解答 2020-11-09 15:30

您好,还是看不到呢?不知道是不是系统故障呢

头像
快账用户9520 追问 2020-11-09 15:30

那我慢慢打字给你

头像
齐红老师 解答 2020-11-09 15:31

好的,麻烦您了,真是不好意思了

头像
快账用户9520 追问 2020-11-09 15:38

借:(购车)固定资产/运输设备/汽车揽胜 938106.2 (玻璃险)管理费用/车辆使用费 2580 (车险)管理费用/车辆使用费 16173.84 (手续费)财务费用/手续费 50 贷:(购车)银行存款 880803.84 (购车车辆购置税) 库存现金76106.20

头像
快账用户9520 追问 2020-11-09 15:39

括号里面的都是凭证的摘要内容

头像
齐红老师 解答 2020-11-09 15:43

您好,其他数字需要您自己填上 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产(原值)  938106.2 借:营业外支出一处置固定资产净损失 贷:固定资产清理

头像
快账用户9520 追问 2020-11-09 15:51

老师你您看这样对吗? 借:固定资产清理 703579.64 累计折旧 234526.56 贷:固定资产 938106.20 借:营业外支出 703579.64 贷:固定资产清理 703579.64

头像
快账用户9520 追问 2020-11-09 15:51

老师您看对吗?

头像
快账用户9520 追问 2020-11-09 15:52

固定资产清理那个数字我是用原值减的已折旧的234526.56(12个月*19543.88=234526.56)

头像
齐红老师 解答 2020-11-09 15:53

你好,是对的,但是如果老板不给点钱回来,不合理的。没折旧完,就转了出去。

头像
快账用户9520 追问 2020-11-09 15:53

如果不给钱的话影响大不大?

头像
齐红老师 解答 2020-11-09 15:55

您好,涉嫌偷税漏税吧

头像
快账用户9520 追问 2020-11-09 15:56

如果给钱的话要怎么操作只是走一个过程,真要老板转钱进来肯定是不会转的

头像
齐红老师 解答 2020-11-09 15:57

您好,涉及到要缴税的环节呢。转进来,需要缴纳增值税的。企业有收入的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,卖给老板,老板会转钱回给公司吗?
2020-11-09
你好  你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益  ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。
2023-08-04
您好 借:固定资产清理 2100 借:累计折旧 17900 贷:固定资产 20000 借:银行存款 20000 贷:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:固定资产清理 贷:资产处置损益
2024-05-28
清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 结转固定资产清理科目余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2024-11-08
你好,这个情况应该是她前期计提折旧一个多提了一个少提了,总共少了1022.86,然后做了调整分录。你们固定资产是系统管理还是账外登记?
2022-04-25
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×