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你好!公司是销售方收到购买方退回的跨月发票(税号有误,买方未抵扣),当月已开蓝字和正确发票给购买方,要怎么做账呢?用什么作为入账附件?

2020-11-09 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-09 11:31

你好!你用发票作为附件就可以了。 其实这3个分录都是一样,借应收账款 贷主营业务收入  应交税费 只是金额有正数,有负数而已

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快账用户3978 追问 2020-11-09 11:34

错误的跨月发票联和抵扣联需要作为入账附件吗?

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齐红老师 解答 2020-11-09 11:37

你好!最好是放一起,以后好查找。

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你好!你用发票作为附件就可以了。 其实这3个分录都是一样,借应收账款 贷主营业务收入  应交税费 只是金额有正数,有负数而已
2020-11-09
你好要是退货话,是的,需要对方发退货通知单,你们入库单, 这个做附件,
2021-07-16
 你好;   是的。 对方认证了就得把红字发票 给对方;  同时把    正确的栏次发票栏次给  购买方   
2022-06-29
对的,是的,是这么做的。
2024-02-29
学员你好,如果你们已经抵扣,那根据规定已抵扣的发票联抵扣联不能退回给销售方的,如果退回给了销售方需要问销售方要回来的,因为这是你之前认证抵扣的依据
2021-06-27
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