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新公司,9月开始有业务,但是10月才办理公积金单位开户,10.23日扣9月和10月的公积金,因9月未开户没有计提公积金,请问10.23日这笔扣公积金款怎么做账,要计提吗?怎么处理?

2020-11-09 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-09 10:31

您好 借:管理费用-单位公积金 贷:应付职工薪酬-单位公积金 借:应付职工薪酬-单位公积金 借:其他应收款-个人公积金 贷:银行存款

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快账用户9118 追问 2020-11-09 10:33

好的,个人部分不用计提吗

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齐红老师 解答 2020-11-09 10:33

个人部分包含在工资里面计提的 不单独计提

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快账用户9118 追问 2020-11-09 10:34

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-11-09 10:34

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您好 借:管理费用-单位公积金 贷:应付职工薪酬-单位公积金 借:应付职工薪酬-单位公积金 借:其他应收款-个人公积金 贷:银行存款
2020-11-09
1.8月工资没有发,8月先计提,借管理费用 -工资 贷应付职工薪酬 -工资,9月工资是10月15发, 这个做发工资分录借应付职工薪酬 -工资 贷其他应付款/其他应收款- 个人社保 /个人公积金,贷银行,9月公积金做借管理费用- 单位公积金,贷应付职工薪酬-单位公积金,借管理费用 -单位社保 贷应付职工薪酬-单位社保,这个交公积金做借应付职工薪酬-单位社保 /单位公积金 其他应付款/其他应收款 -个人社保 /个人公积金 贷银行,
2020-09-30
计提公司承担部分社保公积金 借:管理费用-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬-各项社保,公积金(企业部分) 以后发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 上交杜保公积金 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款
2023-10-23
因为你的社保没有办理好社保有余额有2448的个人负担的 只要你能确定交了的话,这里不用修改
2025-02-15
还有贷方余额吗,你公积金是多计提吗,冲掉就可以,当月扣当月那这个应该是没有余额才对,
2020-08-27
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