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我们公司是做水电的,每个月开发票给电网公司,会有一部分的收入挂在应收账款,可是应收账款有时候跟其他月份的一起付没有分开,现在应收账款多了几十万应该怎么对账?

2020-11-09 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-09 10:26

你好    你意思多挂了应收账款几十万吗? 怎么会多挂那么多。 那意思你收入也多做了吗  

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快账用户6615 追问 2020-11-09 10:27

我对了每个月发票金额跟收入都是对的,现在跟电网公司对账,我们多挂了几十万。

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齐红老师 解答 2020-11-09 10:28

你好    那你一笔一笔的核对。不可能你核对收入和发票都是对的。 跟对方对账还会多挂了。 除非 有什么政策优惠  比如返利啥的   

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快账用户6615 追问 2020-11-09 10:32

每个月开发票,对方有欠款,欠款分分几次跟其他月份的收入一起付,没有分开,这种要怎么对!

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齐红老师 解答 2020-11-09 10:34

你好  你们每个月应收多少  款 。你们都有记录的   做到了应收账款。 你实际收到了 多少  核对金额   是收到的那个月的 你自己做一个内部的对账单 自己核对下才行    

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你好    你意思多挂了应收账款几十万吗? 怎么会多挂那么多。 那意思你收入也多做了吗  
2020-11-09
您好,那您就注明哪个月应收,哪个月收款,差异自然就有了
2022-08-03
同学你好,这个可以调整到营业外收支处理就行了。
2023-03-24
你好    那你现在做 :借利润分配-未分配利润贷 其他应收款  
2021-06-23
您好,那您后期也可以给用总公司给分公司开发票呀。
2022-02-15
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