您好 实际工作中我这边是根据收入按照70%计算缴纳印花税 购进没有缴纳
老师您好,采购合同定的是968万,但实际交货只有63万,那我再申报印花税的时候,是按照合同金额还是,按照实际发生业务的金额来申报?
您好老师,关于印花税购销合同,我知道我们省采购合同按金额的40%计税,销售合同按70%计税,税率万分之三,但是我不知道实务中采购金额和销售金额是如何敲定的(实际上并没有合同,但是又不能不交税)
老师好,有签定销售合同,金额比较大。但是我们的印花税是按实际发生的收入申报交纳的,这样可以不?
请问下老师,虽然说印花税是按合同总额来交税的,但是实际工作当中,合同管理并没有那么规范,而且其实也很难真正的做到所有合同都能够规范管理,然后能够实现每一份合同都交税。再加上印花税法还规定了没有签订合同的也是要交税的。 所以我的问题就是公司能不能以每个月的开票金额也就是财务报表上的销售收入跟每个月财务报表上的主营业务成本去交业务上的购销合同的印花税呢?
您好!老师,建安行业,印花税如果没签合同,但有收入的话,我是不是可以直接按不含税收入的万分之三交印花税呢?有时候有些有合同,有些没合同,我是不是也可以直接按已开销项票不含税收入金额的万分之三交印花税呢?因为太难清理有合同和没合同的了,我们公司除了要交和客户签合同的印花税外,是不是还要加上采购合同金额的万分之三也要交印花税呢?
老师,上个月的个税申报我少报了几十元钱,可以在本月补上去吗?工资表不改可以吧?
老师,我这边是购买方,然后销售方通知有涉及退货需要我这边开红字通知单,但我在提交时显示该张发票未做用途确认,不允许购买方发起红冲。联系对方会计说是我这边没有勾选,这种情况应该怎么处理呢
老师,公司是代理商,不能跨区域销售物品。现在有个问题是这样,属于我们这边的客户跑到别的城市跟该市的代理商去购买物品,被发现之后该代理商把客户的款付给我们了,但不是全部,说是客户在那边培训了,要给他们500元培训款,因此付过来的款少500,那这500块钱对方要开什么发票给我们否
老师你好。我们是小规模纳税人,24年四季度需要交一笔增值税,但是没计提,现在看到25年1月的流水,这笔税款已经支付。现在要做补提增值税、附加税和发放的会计分录,请问相关分录怎么做呢?谢谢!
老师,影视公司拍摄宣传片开票税率是1%还是免税啊?
物流公司收到的专票,开的是经纪代理服务*货物运输代理服务,是做主营业务成本还是管理费用呀?
外贸企业,主营业务收入设置了双币,这个需要月末调汇吗?
公司以前没建账,现在想要建账,公户基本没钱,钱在老板个人账户上,但是老板的这个账户还支付关联的两个单位的账,期初录入金额怎么填
我们的店铺用电是物业代收的,他没有办法开给我发票,只有收据,我能用物业开的收据入账吗?
老师 我们给工人买的商业险需要计提吗 怎么写分录
那么老师,收入就按照会计上确认为主营业务收入的数据计税就可以吗?
因为我们没有销售合同
收入就按照会计上确认为主营业务收入的数据计税就可以 是的
嗯嗯,好滴老师
嗯呢 欢迎有疑问继续提问