你好 同学这个分录第一步贷方应该是固定资产,其余的分录可以。
固定资产退货,2019年8月购4处固定资产,已经计提折旧,现商量由于没有用同意退货,开红字发票,冲前欠货款,这样做,1、借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产清理。2、退货红票,冲上次应付账款行吗?借,其他应付款,营业外支出,贷固定资产清理,3、固定资产清理借方,贷方差额转出,用营业外支出,或营业外收入行吗?
固定资产退货,2019年8月购4处固定资产,已经计提折旧,现商量由于没有用同意退货,开红字发票,冲前欠货款,这样做,1、借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产清理。2、退货红票,冲上次应付账款行吗?借,其他应付款,营业外支出,贷固定资产清理,3、固定资产清理借方,贷方差额转出,用营业外支出,或营业外收入行吗?
请问固定资产退货,2019年8月购4处固定资产,已经计提折旧,现商量由于没有用同意退货,开红字发票,冲前欠货款,这样做,1、借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产清理。2、退货红票,冲上次应付账款行吗?借,其他应付款,营业外支出,贷固定资产清理,3、固定资产清理借方,贷方差额转出,用营业外支出,或营业外收入行吗?
老师你好,请问下1、18年购进的固定资产因为质量问题退回,记借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产原值,记借:营业外支出 贷:固定资产清理。2、又重新买了一台,但是原固定资产销售方先开了张红字发票给我们,记借:固定资产(红字) 借:应交税费-进项转出(红字) 贷:应付账款(红字)。3、收到新的固定资产发票,记借:固定资产 借:应交税费-进项税额 贷:应付账款。现在的问题是退回的固定资产原值重复记账,导致年末原值不符,怎么调整。
借:原材料200000贷:材料采购199600材料成本差异400(11)借:固定资产172940应交税费—应交增值税(进项税额)29060贷:银行存款202000(12)借:工程物资300000贷:银行存款300000(13)借:在建工程456000贷:应付职工薪酬456000(14)借:固定资产2800000贷:在建工程2800000(15)借:固定资产清理40000累计折旧360000贷:固定资产400000借:固定资产清理1000贷:银行存款1000借:银行存款1600贷:固定资产清理1600借:营业外支出—处理固定资产损失39400贷:固定资产清理39400(16)借:固定资产清理500000累计折旧300000贷:固定资产800000借:银行存款600000贷:固定资产清理600000借:固定资产清理100000贷:营业外收入—处理固定资产净收益100000(17)借:生产成本1400000贷:原材料1400000(18)借:制造费用100000贷:周转材料100000
老师,从农户个人手里收购的农产品水果,没付款,记应付账款还是其他应付款
出口退税,去年12月份的进项发票单位填错了,还能冲红退税吗
老师,我们的合作客户是A公司和B公司,两家公司实际上是同一个老板,但我们卖给A公司的货,他用B公司的公户打款给我们公户了,备注是付的A公司货款,这样怎么做账呢。
哪位老师可以解释一下约当产量法先进先出法的公式怎么理解记忆?总记不不住,做题不会运用
来料加工业务实际发生的加工费计入哪里?
村级集体经济组织入账跟小规模的一样不
老师,个体工商户(汤粉店),月销售额在5万左右,平时基本不开发票,哪怕开了金额也很小(一千左右一个月),几个月才开一次,,请了四个员工包括老板总人数六人,除了老板老板娘买了社保,其他人都没有买社保,请代账公司打理至今已有六年了,老板说从没有提供过任何单据或数据给代账公司,现在我想接手过来,该注意哪点?谢谢
老师建筑劳务公司及用一般计税又用简易计税,成本都不能混淆,这个做不到明确的区分怎么办,比如办公室人员工资,还有购入的固定资产那个项目都用,都抵扣到一般计税项目不行吗
外贸做账需要调几次汇对损益分录是什么
销售货物,对方不要发票,怎么做凭证