你好,是的,可以暂估工资的。
请问下老师,我一月份的项目已经完工,也已经开票回款结束。当时有票的做成本了,没票的也没暂估。现在项目上又来了很多发票,金额很大。那我是直接这个月做那个项目的成本,还是反结账到一月份增加个暂估成本,然后这个月再红冲吗?
请问老师。劳务派遣公司都是全开的6%的增值税!如果当月,工资没确定,可以暂估工资吗?下个月冲红,按实际的发,然后在开票,工资没出来,在暂估,在等下月按实际的发做成本,没发完的,可以一起暂估做成本吗?
老师您好!请问下公司2月开工程票出去,然后暂估成本100多万,截止到年底不再开票,账上有资产折旧等产生了亏损,可以把之前暂估的成本冲回来一部分吗?这样就可以少开点发票回来冲暂估了
老师我们是按开票做收入的市政建筑业,这次为了多缴纳增值税开出一些工程款,实际要等进度款可以拿了再冲红,重新开出正确的发票给业主,材料成本我做了暂估,等季度或者年底进来。劳务成本可以暂估吗?等三季度开进来劳务发票,,
老师,请问下劳务派遣公司涉及发放工资的单位较多,开具发票确认收入后,但有些公司有可能是次月或是下下月收到钱后才给派遣员工发放的工资,再根据工资表确认的成本。这样是不是就违背了权责发生制原则。但如果完全照着权责发生制原则做的话,到时就会出现很多暂估工资成本,冲销这些。可不可以就按实际发放工资时才确认成本呢?
老师好,请问下公司预缴了税,然后报增值税抵扣了,这个要怎么做账呢?
老师,公司之前没会计,现在做交接,出纳交出库存现金是负数是什么意思?要怎样做呢?
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评的勿接
老师好,请问下公司预缴了税,然后报增值税抵扣了,这个要怎么做账呢?
35题CD选项,时间分布相同,不同分别是什么情况,怎么体现
老师,投资活动和筹资活动怎么区分
老师,已经给一个公司名开了发票,但实际上这个公司是用个人名打的款,这张发票怎么办?
老师,我往我自己的公户里存了3000块钱用来交社保,请问我分录怎么写,用建科目吗
30题为什么不能用净现值法或者是现值指数法,什么时候分别适应净现值法,现值指数,内含报酬率,
增值税三十万以内,增值税可以免,分录借应交税费_增值税,贷其他收益,这个其他收益要不要交企业所得税