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老师,假如去年有50万做了无票收入交了税,去年已经结账了,今年要开票,应该怎么处理? 如果红冲无票收入 借:银行存款-51.5万 贷:主营业务收入-50万 应交税费-应交增值税-1.5万 这样是不是就减少了今年的收入,增加了今年的成本?这种情况应该怎么处理呢?

2020-11-07 17:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-07 17:57

你好,按去年的那笔分类做红字凭证,,涉及损益类的计入“以前年度损益调整",在按开发票的金额正常入账

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快账用户4848 追问 2020-11-07 18:05

老师,去年无票收入这么做的分录 借:银行存款51.5万 贷:主营业务收入50万 应交税费-应交增值税1.5万 今年开票应该怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2020-11-07 18:11

你好,贷:主营业务收入50万,交税费一应交增值税1.5万,贷:以前年度损益调整一50万,应交税费一应交增值税一1.5万

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快账用户4848 追问 2020-11-07 18:18

老师,怎么两个贷方?今年开票怎么做账您可以操我写全一些吗?我还是个新手,有些看不懂。。

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齐红老师 解答 2020-11-07 18:30

你好,银行存款科目没变动,所以不需要调整

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齐红老师 解答 2020-11-07 18:31

你好,以上分录既包含了调整去年的,也包含了今年开票的分录

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快账用户4848 追问 2020-11-07 18:32

那借方怎么写呢?一爱笔分录也不能只有贷方啊?

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齐红老师 解答 2020-11-07 18:36

您好,贷方的负数就是借方

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快账用户4848 追问 2020-11-07 18:39

老师,小规模小企业会计准则没有以前年度损益调整科目,用什么科目呢?

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齐红老师 解答 2020-11-07 18:49

你好,小企业会计制度下没有以前年度损益调整,可以用未分配利润科目代替核算

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快账用户4848 追问 2020-11-07 19:03

嗯嗯,好的,谢谢老师,我还有个问题,今年补开去年的票,是不是还是超过30万万交睡吧?就是他还要占用今年的30的额度吧?

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齐红老师 解答 2020-11-07 19:16

你好,是的,只要季度开票超过30万都是要交增值税的

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你好,按去年的那笔分类做红字凭证,,涉及损益类的计入“以前年度损益调整",在按开发票的金额正常入账
2020-11-07
你好,你的会计分录是对的
2025-03-17
你好,今年红冲发票的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款
2023-01-31
您好,分录为 借 应收账款 -800100 贷 以前年度损益调整 -689741.39 应交税费-应交增值税-销项税额 -110358.62 借 利润分配-未分配利润 689741.39 贷 以前年度损益调整 689741.39
2020-10-27
你好,你没有做应交税费吗?
2024-08-09
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