你好,按去年的那笔分类做红字凭证,,涉及损益类的计入“以前年度损益调整",在按开发票的金额正常入账
老师,假如去年有50万做了无票收入交了税,去年已经结账了,今年要开票,应该怎么处理? 如果红冲无票收入 借:银行存款-51.5万 贷:主营业务收入-50万 应交税费-应交增值税-1.5万 这样是不是就减少了今年的收入,增加了今年的成本?这种情况应该怎么处理呢?
您好,老师!公司有笔去年的货款2万一直没有收到(去年没有收到钱,就没有开发票,但做了收入,交了税。),今年对方公司经营较困难,今年公司就减免了这2万元货款,这笔账应该怎么处理?怎么做分录?
您好,老师!公司有笔去年的货款2万一直没有收到(去年没有收到钱,就没有开发票,但做了收入,交了税。),今年对方公司经营较困难,今年公司就减免了这2万元货款,这笔账应该怎么处理?怎么做分录?
老师,去年增值税免税的时候我们开具了一个发票,今年给红冲了,借方:应收账款 -10000 贷方:主营业务收入-10000 重新开了发票 结果有增值税,借方 营收10000 贷方:收入9708 增值税291 这样导致主营业务收入为负数,这个怎么处理 正确么
2023年年底,暂估了一笔成本50万,在汇算清缴前成本票只收到了30万,还有20万的成本票没收到,那今年这个账务处理完怎么做,去年做的是,借主营业务成本50 贷其他应付款50,然后今年收到的30万成本票,我是这样做的,先冲红原来暂估的成本借主营业务成本-30贷其他应付款-30然后接着又做了一次正数的,借主营业务成本30贷银行存款30,不知道是否正确。
a项目2023年的支出,根据项目管理部门要求不能支出需要调出,怎么在2025年做账
没有生产,可以将制造费用都计入管理费用吗?会不会导致报表的管理费用过高
公司快注销了,但是之前开的发票还没收到款怎么办
老师,做汇算清缴的时候,我不小心勾选了研发的表格,我想在基础信息里取消如何取消呀?
怎么注册公司,需要什么资料?
老师,质量人员既检测原材料,也做半成品检测,是不是得统计工时。也要算每个原材料检测工时。
一个季度超过100万元收入,收入是1272390.83元(实际含税金额是12851147.74元),增值税3%是38171.72元,本期应纳税额减征额是12868.5元,为什么是这个数 计算过程辛苦老师大致写一个,谢谢
老师,质量人员检测原材料,对应的人工费,设备费,材料费。是不是计入入库的原材料成本
老师,新开办企业未有收入的情况下开了餐费的发票,季度申报时候没收入,利润为负数这样有问题么?
像这种汇算清缴的时候住房公积金单位部分怎么算
老师,去年无票收入这么做的分录 借:银行存款51.5万 贷:主营业务收入50万 应交税费-应交增值税1.5万 今年开票应该怎么做分录呢?
你好,贷:主营业务收入50万,交税费一应交增值税1.5万,贷:以前年度损益调整一50万,应交税费一应交增值税一1.5万
老师,怎么两个贷方?今年开票怎么做账您可以操我写全一些吗?我还是个新手,有些看不懂。。
你好,银行存款科目没变动,所以不需要调整
你好,以上分录既包含了调整去年的,也包含了今年开票的分录
那借方怎么写呢?一爱笔分录也不能只有贷方啊?
您好,贷方的负数就是借方
老师,小规模小企业会计准则没有以前年度损益调整科目,用什么科目呢?
你好,小企业会计制度下没有以前年度损益调整,可以用未分配利润科目代替核算
嗯嗯,好的,谢谢老师,我还有个问题,今年补开去年的票,是不是还是超过30万万交睡吧?就是他还要占用今年的30的额度吧?
你好,是的,只要季度开票超过30万都是要交增值税的