这是属于正常的这个补贴和收购呀,你这个不存在什么税务问题啊。
调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_bjsw_svr028,所属应用:核心征管后端,异常原因:上期未申报:征收项目:增值税品目:商业(3%)未申报,征收项目:增值税品目:专业技术服务未申报。
之前都是小型微利企业,2024年第四季度时候资产超5000万,但全年平均值没有超,2025年第一季度资产也是超了,那第一季度预缴企业所得税要按25%交吗?
之前都是小型微利企业,2024年第四季度时候资产超5000万,但全年平均值没有超,2025年第一季度资产也是超了。
那第一个问题,老师你回答说还是可以享受小型微利企业。
可是电子税务局里面是否属于小型微利企业已经默认否,那个地方已经是灰色改不了。
可是电子税务局自动默认为不是小型微利企业了,不能选择是。
老师,我们是做二手车销售的,请问一下购进的二手车和二手车交易服务费分别计入库存商品-二手车和主营业务成本可以吗?就是二手车交易服务费计入主营业务成本可以吗?
老师,我们是做二手车销售的,请问一下购进的二手车和二手车交易服务费计入哪个科目?
保险合同申报保险印花税,还需要申报买卖印花税吗
你好 老师,请问下12月代缴了个人所得税,未计提,现在跨年了,需要补计提吗,该怎样做分录?
开票缴税不是货物转移后就记入收入了吗?就要缴税了吗
就是你正常开票,那么这个正常就是你的收入,你交纳增值税就可以了。
老师,我们现在是发货在1月份就发货了,那么收入,缴税这些也应该是在1月份对吧?跟是否收到款没关系对吧,可是现在我们到11月份还没记收入,没有缴税,这样有风险吗
现在做账正常是按照权责发生制做账,也就是说,你这个收入哪一个月发生这个税通常就是在哪一个月要去交。
如果说哦,你也没有收到钱,相关的一个收入你也还不能确认,那么这个时候你就可以暂时不用交税。