你好,第二种的呢,,这种写法的
老师,研发人员的工资做到研发费用之后还需不需要转入管理费用? 分录:借:研发支出-费用化支出 贷:应付职工薪酬 借:管理费用-研发费 贷:研发支出-+费用化支出 这样对不对?还有,个税怎么办?
老师,我问一下:计提研发人员的工资时,借;研发支出-费用化-**项目-工资 ,贷:应付职工薪酬;是不是还要做一笔,借:管理费用-研发费用,贷:研发支出-费用化-**项目-工资,两笔分录都要做好,月底再结转损益是吧?
老师我研发人员工资计提分录可以借管理费用-工资 研发支付-费用化支付-某项目-研发员工资可以这样操作吗?还是借;管理费用-工资 研发支出-某项目-费用化支出-研发人员工资呢,求解
老师,就是我在研发费用计提本月工资的时候,是借:管理费用-工资,研发支出-费用化支出-研发人员工资 贷:应付职工薪酬,我们是有项目的,那么这几个项目我该怎么录入分录呢
老师我们公司刚刚在申请高新企业,现在要先把研发人员工资,社保、公积金归集麻烦看一下我下面的会计分录对不对,有没有完整 1.计提工资: 借:研发支出-费用化支出-工资 管理费用-职工薪酬(管理人员) 贷:应付职工薪酬-职工工资 2.计提社保、公积金(研发人员) 借:研发支出-费用化支出-社保 研发支出-费用化支出-公积金 贷:应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 3.月末结转费用化 借:管理费用-研究费用 贷:研发支出-费用化支出-工资 研发支出-费用化支出-社保 研发支出-费用化支出-公积金
请问老师,我的公司是2015年6月16日成立,认缴出资时间是2033年6月1日,请问我要在什么日期前缴纳注册资本?
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,不是收到的钱,题目为什么是支付给职工以及为职工支付的现金, 支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金?
公司股东把房子抵押给公司,向银行贷款,然后还款是打给股东,然后股东还给银行,这个怎么做账
为什么年末时,要把应交税费-未交增值税借方余额重分类到其他流动资产
申报了未开票收入之后,其中应税货物销售额的本月数是不是要开票的加未开票的合计金额?
请问一下公司退休后再返聘白俊杰老师和宏伟老师的答案不太一样?红伟老师说按员工 一样!白老师说按劳务到底采取谁的对呢?谢谢
老师,请问1季度财务报表里的资产负债表和利润表怎么填写
老师 老板是男的 他买了衣服 开回来的票有女士的 我怎么入账呢?走福利费 我是不是得从公司个税系统上 找一个女的一个男的给走了报销呢?从个税系统上找的可以证明是本公司的员工
老师好 我是民宿行业小规模 我们供应商是月结的 往月都是拿的食材和日用品 这个月拿了1包50元的烟 需要另外抽出来做招待费吗
经营性欠款往来是不是光指别人欠的我们应收这部分?还是我们欠别人的应付也算?
但是我看课上的老师分录是第一种呢
我设置科目是在研发支出分项目还是费用化或资本化呢,那个先设置呢
第一种要把研发支付改为研发支出就可以这样
老师是研发支出呢,是我太急打错字了,那这样的话我选第一种还是第二种呢,因为在研发支出那个科目上设置其他子科目,我不太会操作,老师可以详细跟我说说吗
因为第一种情况是费用化在前第二种是项目在前,想咨询哪种操作规范,符合会计准则
选择第一中就可以了呢,,一般是研发支出-费用化支出/资本化支出--项目名称---工资/折旧费/材料费/劳务费/其他
好的呢,那按照老师这么说,我在研发支出设置科目是先设置费用化支出或资本化支出,再从费用化那里增加项目吗?然后在项目那里增加其他费用/工资/劳务费吗?
嗯嗯,是的呢,是这样的呢
老师,我期末结转管理费用的时候是手动操作结转还是自动结转呢
软件结转管理费用入本年利润是自动的
但是我没有看到研发费用那块,比如工资有分管理费用人员工资跟研发人员工资,只看到了管理费用那个工资,不是期末都会把研发费用转管理费用吗
这个分录是要自己做的。,不是自动的
好的,自己做后就可以了对吧
嗯嗯,是的,这一笔是自己做的
摘要那直接写研发费用结转管理费用吗
嗯嗯,是的,直接这样写就可以
好的,谢谢老师,您的回复很详细,清晰。
嗯嗯,不用客气的的哒撒
老师我购买研发材料的款9月份银行付了,可是发票10月份回来,我可不可以先入预付,后面收回发票在做费用啊
可以先计入预付账款,收到发票在做费用的