你好!应该从成立日期开始建帐, 每月提供收入/成本/费用发票入帐
请老师指教:我现在接手一个小型的石材厂,有两个股东,我应该怎么帮他们建帐,建帐前他们应给我提供哪些资料信息
老师,请问一下我们自己买了一家酒类销售公司,之前这家公司是1人股东,现在变成了另外的两位股东,相当于是所有的东西都变更了,那么现在这家公司由我们接收后,这家公司之前的财务只给我当年的财务报表还有科目余额表,其他的什么都没交接,现在我应该怎么做帐报税呢,她给我的报表都还有很多数据,往来账以及现金存款银行存款,这些数据我要延续之前的做吗?可是我们现在账户上是没有金额的,并且其中一个银行账户都已经销户了。
老师就是我们筹备期,需要LED,然后供应商就给我们提供了20万的材料,他说不要我们钱,直接拿来入股,老师这个我要怎么写分录? 你好,同学 借原材料 贷实收资本 老师就是我们是KTV,意思是这个材料我们是用来装修的,老师还有原材料后面怎么结转 你好,同学,直接计入在建工程科目 老师这个不是固定资产哦,我们是装修KTV 并且这个是租的房子然后装修 这样的话,记入长期待摊费用 老师麻烦你写一下完整的分录
老师,请问有限合伙取得了投资企业的分红,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分别如何纳税? 有限合伙取得分红的时候需要另外交税吗?
本院酌定对所生产的货物损失 11922 元, 本院酌定由原告自行承担 4922 元,被告承担 7000 元。 被告发票11922可以全部抵扣吗作为被告方少付了4922元这个进项可以抵扣吗
“其他收益”是什么性质的科目
老师,只是签订了合同,发票还没开过来,支付出去的钱分录 借:预付账款 贷:银行存款 这样对不对
股东是个人,现在想要注销,期末的未分配利润需要交个人所得税吗
老师,这个怎么做呀,为什么我在夸克搜题出来的答案是500[凋谢]
老师,银行退回银行存款里,怎么写分录? 原凭证: 借:应付职工薪酬-社会保险 贷:银行存款 由于账号有错被退回至银行存款里,现在只怎么做账?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账?应收帐款等相关科目的T型账户该如何画?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账
研发费用中的房租企业所得税汇算清缴时需要调整不允许加计扣除的,那所得税汇算清缴应该填哪张表,哪行
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那两个股东每个月的分红,我应该怎么走帐
你好:1、借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 2、借:应付股利 贷:应缴税费-扣缴个税 贷:银行存款 股息红利税率20%
老师还另外的问题:两个老板的投资的资本记实收资本,但是用这笔钱去买各种机器设备、原材料和工具又该怎么做?
你好!1、借:银行存款,贷:实收资本,2、借:固定资产或原材料,贷:银行存款