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老师,收到专票金额比实际支付多,这种情况,账务上,怎么处理?

2020-11-05 13:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-05 13:13

你好,收到专票金额比实际支付多,剩余部分款项今后需要支付吗?

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快账用户8584 追问 2020-11-05 13:24

不需要支付

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齐红老师 解答 2020-11-05 13:26

你好 借:库存商品或原材料  , 应交税费—应交增值税(进项税额),   贷:银行存款 营业外收入(多出不需要支付的部分)

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快账用户8584 追问 2020-11-05 13:38

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-05 13:39

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,收到专票金额比实际支付多,剩余部分款项今后需要支付吗?
2020-11-05
您好, 要么按实际报销入账,要不就就把多的计入其他应付款-法人
2023-11-30
你好!你计入到营业外收支就好了。
2021-01-07
你好 ; 对方给你优惠金额。 只是没有体现在发票上面 是吗
2021-12-02
你多开的部分无法收回,就进入到营业外支出。
2023-03-22
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