同学你好 开具的机动车销售统一发票和增值税专用发票增值税申报汇总填第一栏
我公司开出机动车销售统一发票,报税时在附表一中是填到“开具增值税专用发票”还是填到“开具其他发票”那一栏?
老师,你好,公司是汽车销售公司,开具的机动车销售统一发票和增值税专用发票增值税申报汇总填第一栏吗?
汽车零售公司批发给其他汽车零售公司,也可以开增值税专用发票,还是一定要开机动车统一发票
老师,公司是一般纳税人,公司在购买汽车取得《机动车销售统一发 票》时,公司可凭《机动车销售统一发 票》注明的税额抵扣增值税和企业所得税吗?还是必须要开具增值税专用发票?
老师好,我们公司买来一个货车的底盘,对方给我们开了增值税专用发票,我们公司做上车厢后,把整车卖给汽车销售公司,我们需要给汽车销售公司开机动车销售统一发票,还是增值税专用发票的机动车开具体?
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?