你好,这个题目不考虑加计抵扣
老师旅游是生活服务为什么没有进项税额加计15%抵减
老师,为什么这道题没有加计抵扣15%,它不是生活服务吗,旅游开发公司
有老师在吗? 这题老师讲的用生活型进项税额15%加计,这上面是生产型服务行业,为什么不是10%呢
老师,您好,我想问一下这道题的5中。公路客票的可抵扣税率计算为什么是3%,不是国内旅客购进服务是9的税率吗
老师,我想问下文化服务公司开的品名文化服务是属于生活服务类还是现代服务类?因为是一般纳税人,我想知道能加计抵扣10%还是15%?
完全在境外的费用,需要缴纳增值税吗,要备案吗?
老师,这样的我们要转私人货款,但是开票给我们的是公司,怎么转呢
机动车发票是电子的还是纸质的?
老师您好,工商年检,网站和股权变更都没有怎么申报
当天来回有没有差旅补贴?
老师,公司注册资本实缴了,现在想注销公司,钱在银行存款科目,怎样可以从银行存款科目提款出来?
哪里能看到山东青岛社保模板?
老师这个例题中不管取得500是专票还是普通票,是一样的做账是吧都不抵扣老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账把这个差额做到营业外收入,就是借销项税额47.62-23.81,贷营业外收入吗这样的话又要交所得税吗
老师好,电子税务局有历史遗留2017票未抵扣,财务软件账是平的,税务局这两月发短信说有申请退税额,怎么处理呢老师
老师充值给别的公司食堂吃饭,他们没有发票给我们可以吗?