你好,可以参照委托加工的账务处理方式进行处理
老师你好,我有个问题想问一下您。就是我们公司是一家工业企业,然后呢,现在有一笔业务不是很清楚。就是我们公司有一部分的那个东西在别人那里加工,然后那个原材料,我们也同在加工那家公司买,然后就等于说那个原材料没有直接到我们工厂里面来,就直接在那个加工公司里面买的原材料。然后一起加工,然后这个我要做账的话,该怎么做呢?因为那个原材料没有回来,我就想着那个是直接做那个委托加工物资里面还是怎么样?麻烦老师帮我看一下好不好?
老师请问一下,我们是帮人家加工的企业,很少有自己买材料回来做。大多数是人家发料给我们做,然后我们又把材料发给别人,别人给我们开的发票也是劳务加工费。请问一下我们这个要怎么做账务处理?
老师请问一下,我们给一个事业单位做了大棚加工,事业单位自己买的材料,我们做的工,怎么开发票
老师问个问题啊,我们注册的是生产企业,但是实际我们相当于是贸易企业,自己不生产都是买进买出的,那但是我们买了个原材料,然后让人家加工,人家开给我们加工费,这个发票我们可以做账吗?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
我发出去也要做账吗?
当然要进行记录处理了
但是我们收到的材料只统计数量,不知道价格
合同应该有约定价格的啊
所有的合同都只显示数量,不显示金额。包括我们对账的对账单上都是数量没有金额。要么就只有一个总金额,没有明细
总金额就可以。如果没有的话只是加工的话,比如材料丢了,对方负责还是你单位赔偿
在对方可以接受的范围内,我们不赔偿。我们是做很多部位的,可能一个部位发给一家工厂,另外一个部位发给又是另外一个厂。就是分发出去的,这个要怎么核算
那可以账务不处理,但是要有一个简单的库存往来备查
借:主营业务成本 进项税额 贷:银行存款或者应付账款 其他的不做,直接这样做可以吗?
只要有票就可以这样处理