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老师,想问一哈,就是公司定制了一批礼盒茶送客户,金额有10万左右,这个怎么入账啊

2020-11-04 13:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-04 13:18

你好 借销售费用-招待费贷银行存款 会涉及个税的

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快账用户1721 追问 2020-11-04 13:19

这个是送客户的,客户那么多,怎么纳个税

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快账用户1721 追问 2020-11-04 13:20

这个是不是不能全额抵扣,只能千分之五啊

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齐红老师 解答 2020-11-04 13:21

你好   是的。 这个进项税不可以抵扣的。  而且看你们 按发生额的60%且 不超过当年营业收入的千分之五 ;超过部分需要调整处理的。     到时要提供个人身份信息才好报个税的  

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快账用户1721 追问 2020-11-04 13:23

这个是没法提供身份信息的,客户那么多怎么可能有身份信息啊,送客户也不可能喊客户交个税啊,还有我们能选择按照60%抵扣吗

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齐红老师 解答 2020-11-04 13:26

你好 没有你就不报 。到时税务局问道在补税 。    这个招待费是有要求 税务局规定会涉及个税的缴纳的 。 但是实际中操作起来是困难。  按60%抵扣。 你说的是增值税还是企业所得税  。  这个还得考虑不超过收入的千分之五的  

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快账用户1721 追问 2020-11-04 13:28

企业所得税,这种礼品我们都是开的普票不涉及抵扣问题

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齐红老师 解答 2020-11-04 13:29

你好    那你们就是企业所得税 要考虑两部分的。 一个是发生额的60% 且不超过营业收入的千分之五。  不是单纯的看60%来扣除的。    

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快账用户1721 追问 2020-11-04 13:30

哦,要的,就是只能入招待费了

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齐红老师 解答 2020-11-04 13:30

你好 是的 这个就是要计入招待费核算   

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