你好!说实话,你说的这种,没有办法合理合法,因为本身这样的操作就是不合理的,涉及偷税漏税,是违法的。没办法靠会计做几个分录就合理合法
M公司以库存商品为合并对价自非关联方L公司换得N公司100%股份,库存商品的账面余额800万元(未计提存货跌价准备),公允价值1000万元,增值税率13%,消费税率5%,合并当日N公司账面净资产900万元,其中股本100万元,资本公积400万元,盈余公积80万元,未分配利润320万元;合并当日N公司可辨认净资产的公允价值为1000万元,差额为一项固定资产评估增值100万元。合并当日N公司账面资产总计1400万元,账面负债总计500万元。M公司合并前资产3000万元,负债500万元,所有者权益总计2500万元。1.请编写吸收合并和控股合并情况下,M公司分录。2.请分析吸收合并和控股合并情况下,合并报表资产、负债和所有者权益金额。
老师,请问二级事业单位未收到财政拨款,药具专项款的发票收到了,没钱支付,会计分录怎么写
无偿调入资产怎么记账!例如调入沙发一套账面原值1500,已提折旧800,净值700
非营利性社会组织年底账户余额怎么处理
你好老师请问12月开出的普通发票,有货物的,也有劳务费的,年后一月份才发现需要付款,公司年后一月份变成一般纳税人,请问年后1月份发现这种票子,需要怎么做账务处理,是小企业会计准则。如果更正凭证,还得更正季度申报表吗?有别的处理办法吗?分录怎么做呢?
你好老师请问12月开出的普通发票,有货物的,也有劳务费的,年后一月份才发现需要付款,公司年后一月份变成一般纳税人,请问年后1月份发现这种票子,需要怎么做账务处理,是小企业会计准则。是入到一月份里是吗?需要怎么做分录呢?
你好老师请问12月开出的普通发票,有货物的,也有劳务费的,年后一月份才发现需要付款,公司年后一月份变成一般纳税人,请问年后1月份发现这种票子,需要怎么做账务处理,是小企业会计准则。
年前开的发票,年后才发现,入账到1月份可以吗?
计算主营业务收入本期发生额时,需要加结转本期收入里的主营业务收入吗?
本公司是小规模纳税人,向一般纳税人采购商品,需要开200多万的普票,请问单张发票有限额吗?
唉,就是哦。只有最大限度保证我分录上合理性。我该怎么做,公司不是很规范,老板也不听。
你好!1,你只能挂在账上。 2,按你申报的金额做账就算了。
没明白。能详细点不呢。老师。我们对公工资转账了6万多。个税申报金额为0。怎么给做假账呢。
你好!你这没办法,要么按实际发的做账,要么就按你已经申报的做账
按实际发放做账好些还是申报的。
你好!都有问题,谈不上哪个更好。