您好 9月工资在10月发,个税在11月申报 11月申报9月份工资

请问一下,9月工资在10月发,个税在11月申报是吗?那理解的意思是11月申报9月份工资吗?
公司10月份是发放9月份正常在职人员工资,9月离职人的工资隔月发,也就是11月份发9月离职人的工资和10月份在职人的工资,那这样的话,9月份离职人员的个税,是在11月份申报,还是12月份申报?
老师:我想问一下,11月份申报10月份所属期,10月份发的9月份的工资,那在申报个税的时候申报的工资是哪个月的,是实发工资还是应发工资,申报个税是哪个月份的个税
9月工资在10月发放,11月在个税系统申报是9月的工资,对吗?
老师,10月份的工资12月份发放的,意思是11月份没有实付工资,那我申报11月份的个税怎么申报呢?是零申报呢?还是按计提的申报呢?如果11月零申报了,在12月份实付了10月份和11月份的工资,那在1月份是要报2个月的个税吗?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
那扣除额是算到9月那个月的累计吗?
老师那11月申报9月工资是对的吗?
扣除额是算到10月那个月的累计 11月申报9月工资是对的
老师,那累计的不是多算一个月了,我有点不理解。
工资申报到9月,那一个月5000元扣除,那不是累计扣到45000元吗?
因为是10月所属期 所以累计是50000
老师,那不是多扣了一个月
每年都会顺延一个月 这个没事的
那我和人事算工资的会对不上怎么办
和人事算工资的会对不上 请问是工资对不上还是个人所得税对不上?
个人所得税扣除的会对不上
那您可以跟人事沟通一下 说明申报的情况 达成一致
老师,多算一个月的减除费用也是说不过去啊
那您就提前一个月申报吧 9月份的工资 10所属期申报吧 如果按照前面的申报 肯定会对不上