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之前写了借支单过了几个月才把发票交过来的,这种情况怎么处理,次年5月31日汇算清缴前拿回来的都可以,是指但是直接入费用成本不挂借支,发票回来了直接贴到凭证里面还是?

2020-11-02 20:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-02 20:38

你好,你做到收到发票的当月就可以

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快账用户7277 追问 2020-11-02 20:39

啥意思,到底怎么操作合理

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齐红老师 解答 2020-11-02 20:39

你几月份收到的发票做到当月,如果是跨年了,你用以前年度损益调整。

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齐红老师 解答 2020-11-02 20:40

之前应该做的,借其他应收款贷银行存款吧。

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你好,你做到收到发票的当月就可以
2020-11-02
你好,学员,这个月分录直接借:进项税额,贷:成本,
2024-03-22
是可以直接附在以前凭证后面
2021-01-19
你好,这个怎么做分录,严格来讲都是要调增的。 现在做分录 就是 借:应交税费-进项税额 贷:成本费用。 金额小的话,就别做去年调增了。
2024-03-22
你好!发票是今年的计入今年的费用,退款应该是通过以前年度损益调整不可以冲减今年费用
2023-11-24
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