同学你好 没收到得红冲,或者现在打款
老师好:公司成立时,实收资本200万,会计分录是借:银行存款 200万贷:实收资本200万 实际没有收到,现在银行账和实际银行对不上,怎么调
老师,以前注册的时候实收资本有200万,但是账上没做,那么现在更正分录怎么做的呢直接借银行存款,贷实收资本还要调整吗
老师 甲实缴资本400万 乙实缴资本200万,工商变更及实缴为甲实际500万 丙100万 请问做账时:借:实收资本-乙200 贷:资本公积 200 借:银行存款 贷:实收资本丙100 实收资本甲100
老师,问一下,银行存款190多万(实际银行只有3千多,实收资本在刚成立时存了200万,当时取出来花了,但是各种原因,没正确记账,现在所有的附件在内账中要已经被销毁了),实收资本200万,预付账款3万多,未分配负四千多,账是平衡的。预付账款可以结转到成本利润中,过段时间要注销,银行和实收资本两个数要怎么处理?
12月支付的伙食费200万 但实际的成本是190万 对方收到200万后会把10万的现金退回 请问这个差额用什么会计分录呢? 当时我计提成本的时候 借:主营业务成本190万 贷:应付账款190万 实际支付时 借:应付账款200万 贷:银行存款200元 中间这个差额我如何做会计分录好呢?
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
公司是2010年六月注册的,可以这样操作吗?
能不能现在把款补齐
可以,你现在打款补齐就行了
老师还要麻烦你,因为是2010年的钱,现在补上,属不属于资金占用,需要交税吗
之前计入实收资本交印花税了吗?没交的话直接申报就行了
印花税交过了
那直接投资了就可以了