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内部会计监督制度的基本要求是什么?

2020-11-01 13:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-01 13:18

1.记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约; 2.重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确; 3.财产清查的范围、期限和组织程序应当明确; 4.对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。

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1.记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约; 2.重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确; 3.财产清查的范围、期限和组织程序应当明确; 4.对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。
2020-11-01
你好,1、记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财务保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约。 2、重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的执行和决策的相互监督、相互制约程序应当明确。 3、财产清查的范围、期限和组织程序应当明确。 4、对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。
2021-05-09
同学您好! 您好! 单位内部审计人员主要负责对内部控制和风险管理进行监督和评价,确保单位运作合规。而日常的会计监督通常由财务部门或专门的会计人员负责,确保财务收支的准确性和合规性。两者职责分工明确,共同维护单位财务健康。
2024-02-29
同学你好 对本单位经济活动的合法性、合理性和有效性进行监督。 比如,控制是否有预算,是否超预算
2020-08-07
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