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请问,材料按不含税价暂估入库,生产是按这个价领料,结转生产成本,销售时按当时结转的成本结转销售成本,但由于资金问题,销售时卖一单,要按当时暂估入库时金额加上从材料入库至销售当日的利息供应商开具发票给我,以致利息未进入材料领用时的生产成本,老师这利息产生的成本如何处理?

2020-10-31 18:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-31 19:32

你好,同学。 利息 成本计你的销售成本处理的。

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快账用户3256 追问 2020-10-31 19:33

利息合并到材料款一起开票过来了,拆分处理?

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齐红老师 解答 2020-10-31 20:02

你直接计入材料成本处理,不用拆分 。相当于资本化利息 了的思路一样的

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快账用户3256 追问 2020-10-31 20:28

老师暂估材料已经领完,发票后到,如何再计入材料成本?

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快账用户3256 追问 2020-10-31 20:31

而且是销售一单时才计算这单的利息,也就是说当初按材料暂估价已领用生产完了,利息是在销售当天才计算,发票也在销售后才到

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齐红老师 解答 2020-10-31 20:32

暂估委票是否有差异,如果没差异作为附件处理, 如果有差异,差异就要调整主营业务成本处理就是了的

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你好,同学。 利息 成本计你的销售成本处理的。
2020-10-31
你好对的,是的,是这么做的
2023-02-14
你好,您的账务处理没有任何问题,完全正确。直 接采购的商品对外销售,采购的时候入账应该直接计入库存商品。,后边的核算是一样的。
2023-02-15
1,那么你之前的这个单价不知道你可以账户入账没问题,这个处理没问题。 2,那么如果说之前过高的话,那么你直接把这个差额对冲就可以了,通过以前年度损益调整来处理,之前的单价不用改了,直接分录调整。
2021-03-12
也就是已经做了出库吗?如果是的话,你看一下出库能填写负数吧。然后再入库负数。
2024-10-12
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