同学你好,作废后这张发票本月是不需要交税的;红冲是这个月要先交税,下个月红冲后冲减下个月的税款;
#提问#,老师,我们开了一张发票,今天已经月底了,这张发票开错了,是今天最后一天能作废,明天发票就只能红冲了吗?有什么区别吗?
麻烦问问老师,今天我们税控盘反写了,但过两天要作废一张发票,这张发票是这个月前几天开具的,这种有影响吗?
老师,我刚刚在税务ukey系统里作废了一张发票,然后重开的,怎么查询统计时看不到这张发票了。前两天也作废了2张,这2张和今天刚开的都能查到,就是今天作废的1张查询不到,请问是怎么回事
老师,对方开的“建筑服务”增值税普通发票没有备注,今天最后一天了,如果今天不作废重开,明天是不是就只能红冲了呀?
我是个体户,12月6号开了一张普通发票,今天想作废不行,只能冲红是怎么回事?
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?