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老师,就是我们公司帮客户修模,现在开了发票给他,但是我们这个修模也是叫外面做的,钱给了外面,入账的时候我入了管理费用里面去了7月份的时候了,现在我们这边开了发票怎么结转成本呢??

2020-10-31 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-31 11:42

借主营业务成本借管理费用负数。

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快账用户5745 追问 2020-10-31 11:50

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-31 11:52

不用客气的,工作愉快。

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借主营业务成本借管理费用负数。
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