按原则是需要交,你可以问下你税局口径,是不是进来这块不用交,这个目前各地不一样,之前有学员反馈是问税局不需要交,只是出租出去才交
老师,你好,我公司一般纳税人,属于施工单位,从个体户那里租的设备,对方给开具了发票,并签订了合同,这样的合同我公司还用缴纳印花税吗?
请问老师,我们有几个合同是总公司和施工单位签订的,已缴纳印花税,我公司成立后,转来我公司并签为三方合同,那我公司还需要再缴纳一次印花税吗?
老师,我公司是一般纳税人,请问,脚手架租赁公司,主营业务是租赁,印花税核定了购销合同和租赁合同,3月份我公司租给工地的货不够用,我公司租的A公司的脚手架,同时,A公司给我公司开具了5万的租赁费普通发票,那我公司收到这5万租赁费的普票,是按租赁合同缴纳印花税还是按购销合同缴纳印花税
老师,请问我是施工方,跟对方公司签定了建设合同,现在我开票给对方,我签订的这份建设合同需要缴纳印花税吗?
老师,请问我是施工方,跟对方公司签定了建设合同,现在我开票给对方,我签订的这份建设合同双方都需要缴纳印花税吗?
销售产品100000元(不含税),规定的现金折扣条件为2/10,30/n。十天内付款的可能性为90%。产品交付并办妥托收手续可确认收入。编制LK公司赊销发生现金折扣及收到货款的会计分录
公户进款124886元,但最终金额12400元,可以直接私户退886元吗?
酒店系统录入房费按照实际美团结算金额吗
老师,公司名义炒股,企业所得税是不是也可以享受免征?
老师,公司名义炒股季度赚50000,小规模公司,会计分录→借:银行存款50000贷:投资收益49504.95(按1%计算不含税金额)应交税费-应交增值税495.05。季度不超30万,增值税免征转出→借:应交税费-应交增值税495.050贷:营业外收入-减免税款。请问一下这两个会计分录这样对吗?
老师,我们以公司名义买股票炒股,季度赚350000,我们是小规模公司,会计分录→借:银行存款350000贷:投资收益346534.65(30000x1.01)应交增值税-销项税额3465.35问题1,以上会计分录和计算对吗?问题2,季度超30万的,是计入投资收益还是其他收益这个科目?麻烦老师,问题1和问题2,一一回答指导一下,谢谢
老师你好!简易计税的销项额为什么不和留底税额相抵减呢?
老师印花税按含税还是不含税好点
老师,各个地方的财政局是干嘛的呢?
老师好,有提示:“本年内,您的增值税已经存在税款所属期连续三个月或累计六个月零申报、负申报,根据纳税信用评价指标:“评价年度内非正常原因增值税连续3个月或累计6个月零申报、负申报的”,下一评价年度将有可能无法评为A级。”这个会怎么样?谢谢
好的,谢谢老师!那我购进的油款签订的合同,需要交吗
原则是需要交,但是这个你问下你税局,之前那个部分学员反馈问税局不交
好的,谢谢老师!
好的,我先回复别的学员了