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请问老师,我们是机票中介机构,差额征税,但是我不明白我们给客户开普票1000元。950元是机票钱,50元是手续费。又把行程单给客户了、我们用什么做成本呢

2020-10-29 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-29 16:10

你们与航空公司结算,属于你们成本啊

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快账用户7472 追问 2020-10-29 16:21

航空公司给我们开发票吗。

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齐红老师 解答 2020-10-29 16:24

对,你们对应采购属于你们成本

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快账用户7472 追问 2020-10-29 16:24

请问老师,我们作为中介机构开出去的发票就是代理服务6%,为什么要给客户开出去1000元发票,开出去50元才对呀?

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快账用户7472 追问 2020-10-29 16:24

再说运输服务9%的税率,我们服务6%,也不一样呀?

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齐红老师 解答 2020-10-29 16:26

差额纳税,你们销售-采购的差额作为你们的计税。 开票按全额,税额是差额

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快账用户7472 追问 2020-10-29 16:51

航空公司给我们中介开的是旅客运输发票9%吗

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齐红老师 解答 2020-10-29 17:02

给你们开具9%的旅客运输发票

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你们与航空公司结算,属于你们成本啊
2020-10-29
你好,同学,什么原因不能提供发票?税局认可的是发票哟
2019-11-09
您好,员工报销差旅费,应该要附上发票,出差申请单,如果单位规定需要行程单,可以提前告知,并在报销时要求员工交齐单据再报销出差费用。
2020-10-29
是以差额作为销售额,确认缴纳增值税,即纳税人以实际取得的全部价款和价外费用扣除支付给其他纳税人的规定项目金额后的余额为销售额计算缴纳增值税
2023-09-11
你好,计入坏账吧,确认坏账
2022-03-21
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