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请教老师4s店业务: 客户在我们这买车,并付钱让我们代买1000元的保险,我们向a公司买这个报险,a公司给我们按照1000开专票,而且到下个月每单给我们返利500,但是要求我们要给他开500的专票,这个业务该怎么做分录呐?

2020-10-29 13:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-29 13:50

同学你好 你开发票的时候计入其他业务收入就行了

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快账用户9112 追问 2020-10-29 14:05

那a给我们开的票做什么科目呐?

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快账用户9112 追问 2020-10-29 14:09

我们开票这个好说,就是a公司给我们开票,这就一下子涉及到三笔业务了 我们收客户1999, 我们再付a1999并收到a的专票 我们再给a开票并收到返利

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齐红老师 解答 2020-10-29 14:19

你收到A的发票做成本就可以了哦

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快账用户9112 追问 2020-10-29 14:24

那对应的贷方呐?

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齐红老师 解答 2020-10-29 14:33

你收到发票 借主营业务成本 贷银行存款 你收到500收入开票 借银行 贷其他业务收入 贷销项

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同学你好 你开发票的时候计入其他业务收入就行了
2020-10-29
同学你好 1.最好是挂往来 2.对 3.是的,就是这样做 4.开票了就是要做收入的
2020-11-03
一、取得客户1000的收入你是否开票?如果开票需要做收入。然后收到800的票据作为成本。
二、如果那1000元不开票,对方给800的票据,那就要求对方的800就开成向客户的票据。然后做往来
2020-11-03
1 借应收 贷其他业务收入,应交增值税,借其他业务成本,贷库存商品, 借库存商品 进项税额 贷应付账款,2 ,这个返利是供应商给的吗?
2020-10-27
同学你好 你现在的分录是怎么做的,
2020-09-03
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