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请问机关单位如果实缴公积金20000,但是财政预算只有5000,怎么做计提和支付公积金财务和预算会计账呢

2020-10-29 12:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-29 15:36

差额是哪里来的资金支付?自有资金支付?

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快账用户5075 追问 2020-10-29 15:51

自有资金

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齐红老师 解答 2020-10-29 15:54

计提 借,单位管理费用 贷,应付职工薪酬 支付 借,应付职工薪酬 其他应收款 贷,零余额账户用款额度 银行存款 借,事业支出 贷,资金结存

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快账用户5075 追问 2020-10-29 15:58

意思是超出单位预算和工资代扣的,单位自有资金付的就是其他应收?

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齐红老师 解答 2020-10-29 16:03

是的,可以这样子理解,因为后面的话这个钱财政会拨给你的

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快账用户5075 追问 2020-10-29 16:04

这个钱财政不拨给我们,是单位自己的经费

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齐红老师 解答 2020-10-29 16:05

那你就是全额自己承担 借,应付职工薪酬 贷,零余额账户用款额度 银行存款

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快账用户5075 追问 2020-10-29 16:16

我刚刚没表述清楚,应该是多出的部分财政不拨给我们,是单位经费承担

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齐红老师 解答 2020-10-29 16:21

单位的经费承担什么意思?就是说还是由你财政给的钱承担,就是说有另外的一部分钱承担。

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快账用户5075 追问 2020-10-29 16:35

财政预算是5000,个人工资扣除10000,剩下的5000在单位自有资金中付

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齐红老师 解答 2020-10-29 16:40

就是我上面给你的分录,没有问题,直接在上面的分录处理。

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差额是哪里来的资金支付?自有资金支付?
2020-10-29
你好! 1.计提工资 借业务活动费用3050 贷应付职工薪酬3050
2020-09-02
同学,财务会计:借应付职工薪酬-工资5000贷其他应收款-个人社保费(先交社保后发工资)800贷库存现金4200。预算会计:借行政支出4200,贷资金结存-货币资金4200。注意:如果是先扣社保后交社保,则把其他应收款改成其他应付款。
2020-09-01
同学,你好 预算会计金额应该是557946
2021-03-31
你好,是的,同学的理解是正确的。
2020-11-08
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