同学你好! 借:库存现金200 贷:预收账款 200 借:银行存款1000 贷:主营业务收入 970.87 应交税费-应交增值税29.12
销售部领用办公桌椅到期报废,采用一次摊销法,收入直接冲减费用在贷方提现。原始价值3000元,账面价值0元,残料价值240元,现金收讫
老师您好,麻烦问一下工商年报的实缴出资时间是公司章程约定的出资时间还是说2024年年报就填2024年呢
老师,新接的超市的账需要全面盘一次库存吗
小规模开专票,票面显示多少税就交多少税吧,
老师,员工旅游的车票,住宿票,也要交个人所得税吗
老师,有个员工要求老板用个人卡转给非这个员工本人的银行卡上,可以这样操作吗?有什么风险吗?要我们老板直接用公户先转给老板自己的卡,再转给那个人指定的卡上
一般纳税人在电子税务局有个发票管理里面查询的已收到的发票是不是可以打印做账啊?就不需要对方发我们电子发票了
法人的债权入股,有实缴验资报告,别的企业欠法人钱,这个做为入股资本行吗,有没有风险
老师您好 提取盈余公积是从未分配利润里面提取还是从净利润里面提取呀?课见里面说是从未分配利润提取盈余公积 编的分录偏又是:借:利润分配 贷:盈余公积 这里的借方又不是未分配利润 会解答问题的老师麻烦接一下 谢谢
老师,问一下当月开票的不确认收入可以吗?分录怎么写