你好!影响当期增值税,附加税,企业所得税
请问下老师,我们分包单位,一般纳税人,开100万工程服务发票,应该交哪些税呢?
老师,请问一下,我公司是一般纳税人,开一张9%的发票,是工程服务费。要开170万金额。这样我们公司需要交纳哪些税呢?
我们是一家建筑公司,一般纳税人,开别家公司开20万的普票,内容为劳务费,发票是税是3%,请问下老师我们应该需要交哪些税?要交多少税
老师,150万的发票,一般纳税人,开的劳务费9个点,没有成本,就关于这个金额需要交哪些税费?金额是多少?帮忙计算发我一下,谢谢
工程公司本月开了一张9%增值税专用发票160万,没有进项票,一般纳税人,需要交哪些税,金额分别是多少?
还有没有,没有睡的表格老师,有个疑问,表格1是订单号,销售产品名称,数量,表格2是已经开出的销售产品名称,数量,现在需要把表格2里的数据按订单号一一对应起来,因为数据很多,手工操作容易出错,请教老师有没有其他办法,表格是excel的
公司出售名下车辆,旧车评估费如何账务处理。
这个题第三部不理解减掉500什么意思
不会计算第三步骤560-500,这其中的500怎么来的?
老师:小规模公司注册资金120万,出售 20%股份自然人A,1股1.5万元, A需要支付30万吗?这30万,怎么做账务处理
公司租赁了别人刚刚装修的铺子,装修费支付以后,怎么入账
老师我们公司有1688平台,希音,拼多多,聚水潭平台。我想知道平台上的每一笔资金完整流转,如果是您您会怎样做呢。我觉得好难。
已到付息期但尚未领取的债券利息30万元)为什么不能算做2024年的投资收益?请教一下,非常感谢!
老师不存在分红,资产债表中的利润分配~未分配利润的期末减期初数等于利润表中的净利润吗?我导了2个月月的都不对资产负债表是平的,
这张发票的大类可以作为业务招待费吗
老师,那这样的话。是不是我的增值税应交:14万多?企业所得税交:3万5千多?教育费附加:4千多,地方教育附加:2千多。这样子是不是我一共要交税18万多?
你没有其他的进项税抵扣或者是费用抵扣企业所得税吗?
有的,我有一张88万的进项票,可抵扣10万出点,这样是不是我的企业所得税。 这样是不是我少交10万出点的税?
增值数是按你进项发票的金额抵扣,企业所得税是按你们的成本费用与收入的差额计算。
哦,我明白了一点点了 老师我们举个例子,你看我理解对不对? 如果我开一张9%发票金额10万,我收到进项发票一张13%6万元,最后我应交增值税是:1354.23元。 我的成本是设备6万元,1万元人工,5千元零星材料,共计7万5千元。 我的收入是10万-7万5=2万5千元 最后我的企业所得税计算是:25000*25%=6250元。 教育费附加:247.70元 地方教育费附加:165.14元 最后共计应交税费:8017.07元 老师劳烦你看看我的理解方式是否正确?谢谢老师
你好!增值税是销项减进项看你实际开票金额,收入减成本费用是不含税金。
好的!明白了! 就是收入和成本费用都是按照不含税来计算的。
你好,是的,如果你取得的是进项税专用发票是可以抵扣的,这一块儿是按不含税金额计算。