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老师,请问一下,我公司是一般纳税人,开一张9%的发票,是工程服务费。要开170万金额。这样我们公司需要交纳哪些税呢?

2020-10-28 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-28 15:30

你好!影响当期增值税,附加税,企业所得税

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快账用户9027 追问 2020-10-28 15:41

老师,那这样的话。是不是我的增值税应交:14万多?企业所得税交:3万5千多?教育费附加:4千多,地方教育附加:2千多。这样子是不是我一共要交税18万多?

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齐红老师 解答 2020-10-28 15:43

你没有其他的进项税抵扣或者是费用抵扣企业所得税吗?

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快账用户9027 追问 2020-10-28 15:45

有的,我有一张88万的进项票,可抵扣10万出点,这样是不是我的企业所得税。 这样是不是我少交10万出点的税?

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齐红老师 解答 2020-10-28 15:55

增值数是按你进项发票的金额抵扣,企业所得税是按你们的成本费用与收入的差额计算。

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快账用户9027 追问 2020-10-28 16:03

哦,我明白了一点点了 老师我们举个例子,你看我理解对不对? 如果我开一张9%发票金额10万,我收到进项发票一张13%6万元,最后我应交增值税是:1354.23元。 我的成本是设备6万元,1万元人工,5千元零星材料,共计7万5千元。 我的收入是10万-7万5=2万5千元 最后我的企业所得税计算是:25000*25%=6250元。 教育费附加:247.70元 地方教育费附加:165.14元 最后共计应交税费:8017.07元 老师劳烦你看看我的理解方式是否正确?谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-28 16:09

你好!增值税是销项减进项看你实际开票金额,收入减成本费用是不含税金。

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快账用户9027 追问 2020-10-28 16:11

好的!明白了! 就是收入和成本费用都是按照不含税来计算的。

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齐红老师 解答 2020-10-28 16:21

你好,是的,如果你取得的是进项税专用发票是可以抵扣的,这一块儿是按不含税金额计算。

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你好!影响当期增值税,附加税,企业所得税
2020-10-28
你好,缴增值税20/1.03*0.03=0.58万,附加费0.58*(7%%2B3%%2B2%)=0.0696万,企业所得税季度按利润*(25%-20%)缴纳
2020-12-17
你好,160万,如果是含税的增值税160/1.09*9% 附加税160/1.09*9%*6%正是按照小型微利企业来的, 印花税160/1.09*万分之三减半也是按照小型微利企业来的 企业所得税根据你的利润用实际利润乘以5%。
2023-11-03
您好 增值税 城建税 附加税 印花税 个人所得税 企业所得税
2020-09-29
你好,建筑劳务的可以开3%的简易计税。
2022-01-18
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