这个一般是指开了专票不能用于抵扣要进行转出 收到专票时 借管理费用—招待费 应交税费—应交增值税 进项税 贷银行存款。 后来认为这个出差费是招待人员的属于招待费,不能抵扣要转出 借管理费用—招待费 贷应交税费—应交增值税(进项税转出)
你好,因税务查账让补缴税款,25年补了24年2.3.4季度的收入30多万,补缴了增值,附加税和印花税,请问在25年本季度应该怎么记账?
生产制造企业购买的土地缴纳的城市基础设施配套费的契税计入什么科目,土地早就已经转无形资产进行摊销了
冰箱,冰柜,燃气热水器,能做固定资产入账吗?
购进含开发费的设备6台,设备是2万*6台=12万,开发费是6万,现在进项票己开50%,钱己付50%,如果销售给下家,销项票开50%,钱己收到50%,如何做帐,是做预收,预付吗?
老师,请问工商年报里的纳税总额填写的是所属期24年还是说24年一年里实际支付的金额,包含支付的工会经费吗?不包含哪些?
您好老师,公司交的土地出让金,是分期付的,怎么做章账务处理呢
建筑企业,销售土方税率13%,正确吗? 施工现场的土方,跟政府有合同,再卖给别的施工单位 开票按一般纳税人销售材料13%税率开票,可以吗
酒店行业买了电刨用来户外除草的 该怎么做分录呢
销售加运输老板让分开13和9税率开能开一张票吗
老师好,小规模纳税人银行收到个税手续费返,交增值税填纳税申报表中无票收入,是相当于按照普票1%缴纳增值税税额吧?
之前月份的已抵扣怎么办
分录怎么写,要补税吗?
上面就是他的分录。
老师,那进项税额转出了,就必须补交增值税,对吧?
主要情况是这样的,我的一般纳税人准备降小规模了,然后账面还有待抵扣的进项税,我就想着处理掉!看哪些能转出!
但又怕这个节骨眼转出引起税局注意
这个一般不会的,应该不怎么查的
老师,同城的住宿专票,我入的是业务招待费,是要转出的,对吧?
不要做业务招待费,直接做成其他费用就可以抵扣了
做成什么啊?
企业员工也可以在当地住宿,做成出差费
那就是差旅费,对吧?
同学,您好,可以这样理解。