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上个月乙方公司给我们开了一张专用发票,我方进行抵扣了,但本月出现一些问题,需要进行红字冲后重新开票。红字发票是要我们先进行操作么?怎么操作?还是要乙方先提交红字发票?

2020-10-27 18:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-27 18:25

红字信息表是购买方去申请,之后销售方根据这个红字信息表开红字发票

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相关问题讨论
红字信息表是购买方去申请,之后销售方根据这个红字信息表开红字发票
2020-10-27
你好,可以的,红字信息表可以你们来看,你选择的时候要选择未抵扣。
2021-12-09
您好 在开票系统 发票管理左上角 红字发票信息表填开点开 然后填写资料 提交审核通过后给销售方 销售方开具红字发票就好了
2020-12-31
您好 进入开票系统 专票填开界面 点击红字 选择第三个选项
2020-08-19
您好,这个的话是可以的,可以做转出
2024-05-18
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