你好 差额可以记未分配利润科目
为什么我没有期初余额,之前建账时有些啊,设置期初余额时,累计自动出现,删也删不了我就把累计也写上去了,为了试算平衡,跟写期初填的一样,后面开始做账后就资产负债表没有期初余额,金蝶标准版
你好,我接了个公司,以前没有建账,只有进销存,费用流水,我从10月开始建账,把1~9月的做成期初余额,可现在期初余额不平。怎么办?
个体户之前是核定的没做过账,现在10月变成查账征收了要做账了,银行存款科目初始化数据是不是填9月期末余额,金金蝶初始化累计借方余额 累计贷方余额 期初余额怎么填写呀 我把从开始到现在的银行对账单都打印了。怎么填呢
郭老师您好,我们接了个新公司的账,有8月的科目余额表,我建账就从9月开始,把科余表期末数录在我建账9月的期初余额里就可以,对吗?年初、本年累计借方、本年累计贷方不用管,也就是录有期末数的,录在我的期初余额里,对吗?还是应该怎样郭老师?
老师接手的公司之前没有建账,现在我从10月份开始建账,按她9月底的余额表重新建账,输入期初余额有些科目里面有很多二科目,但我现建账期初只能输一级科目的余额数的
个人的车租给企业开什么发票?全部税率加起来有多少?涉及哪些税??2025年广东惠州。
酒店24年装修,24年六月投入使用。装修材料款等计入成本和长期待摊费用500万,又部分供应商装修货款未支付也未开票挂帐。今年4月发现部分装修费用需要计入房产原值,其中包括未开票挂帐的内容。 问题1、需要计入房产原值,但已经记入成本和长期待摊费用的装修款部分,如何账务处理? 2、需要计入房产原值但未开票的装修内容,需要暂估入帐吗?暂估不准确怎么办?
老师好,我想问一下,23年有100的成本票,当时对方给我们开票了,但是一直没给我们,所以不知道对方开票了,但是肯定入不了账,而且当时税务局系统也无法查询每年的成本票金额,今天这100万的发票才给我,我只能入到2025年了,但是这样的话收入会比成本少,而且税务局里查询25年收到的成本发票也会比我手里的成本金额小,这种情况要怎么办呢
之前会计没有录入固定资产信息,在进行固定资产录入,有个资产已经提完这折旧还有残值,使用状态类别要怎么选择
研发部门在外面餐费计入研发费用里面人工费吗
老师我填5080表的长期待摊费用,我给您发的截图,怎么取数填写呢
挖矿填海的工程用什么科目,有什么税
跟老板换现金,要做哪个科目
出口,合同和发票品名很多,规格发票没有写,报关的时候可以把全部的品名开成一条吗
职工薪酬支出及纳税调整明细表,里面的工会经费支出是上交税务局的工会经费吗
记未分配利润,到时候老板问我,利润这么多在那里?
你好 这个要先和老板沟通一下 正常来说前面有账就接着前面做 不平是不是有记错的地方 可以先找一下原因
还有期初能不能把损益类填进去?
你好 期初不用把损益类填进去 损益期末没有余额
这些数字是我要的,他们只有进销存和一个流水账。我不知道还应该要那些数字。
您好, 看科目余额表的发生额就是损益类的金额