同学你好 是给顾客的吗?你们平时在销售的对吗
积分兑礼品,以及充值赠送礼品,在增值税、企业所得税及个税上都是如何处理的?计税价格是什么?
方案一;让利(折扣)20%销售商品,即里商场将1000元的商品以800元的价格销售。方案二。赠送商品,即甲商场在销售800元商品的同时,另外再赠送200元的商品(将赠送的200元的高品单独开具发票,则不仅原价800元的商品按照800元换算为不含税价款后的价格计算缴纳增值税,而且赠送的200元的商品也按照200元换算为不含税价款后的价格视同销售计算缴纳增值税)。方案三:返还20%的现金,即甲商场在销售1000元商品的同时,向顾客赠送200元现金。以销售1000元的商品为基数、参与该活动的商品购进成本为600元以上价格均为含增值税价格。假设甲商场销售商品适用增值税税率为13%,购买商品均取得了税率为13%的增值税专用发票。经测算,甲商场每销售1000元(含增值税)高品可以在企业所得税税前扣除的工资和其他费用为60元(不含增值税)。正确计算各种折扣方式下的税负及税后利润。通过比较分析选择最优的折扣方式。
方案一;让利(折扣)20%销售商品,即里商场将1000元的商品以800元的价格销售。方案二。赠送商品,即甲商场在销售800元商品的同时,另外再赠送200元的商品(将赠送的200元的高品单独开具发票,则不仅原价800元的商品按照800元换算为不含税价款后的价格计算缴纳增值税,而且赠送的200元的商品也按照200元换算为不含税价款后的价格视同销售计算缴纳增值税)。方案三:返还20%的现金,即甲商场在销售1000元商品的同时,向顾客赠送200元现金。以销售1000元的商品为基数、参与该活动的商品购进成本为600元以上价格均为含增值税价格。假设甲商场销售商品适用增值税税率为13%,购买商品均取得了税率为13%的增值税专用发票。经测算,甲商场每销售1000元(含增值税)高品可以在企业所得税税前扣除的工资和其他费用为60元(不含增值税)。正确计算各种折扣方式下的税负及税后利润。通过比较分析选择最优的折扣方式。
老师,房地产开发公司,因赠送给个人一套自行开发的商品房(非职工),我之前问了咱们老师还怎么做账,给到的答案是:借:销售费用 贷:开发产品 应交税费—应交增值税《现在是不明白为什么要计入销售费用?因为还要牵扯到增值税,企业所得税,印花税等等。我查了一下其他资料,一般是出售商品房的时候赠送的礼品,这个礼品的金额是计入销售费用。所以这个房屋赠送的话,应该怎么入账合适呢?其他税费该怎么计算呢?如果是借方计入销售费用,依据是什么呢?谢谢老师耐心解答喔》
老师,你好!请问电影放映企业,会员充值200元赠送送2张团体券(团体券可以观影任何不同价格的电影),这个会计分录是怎样的,在增值税和所得税扣除时怎么处理?谢谢老师
2×25年的租赁投资净额期末余额为什么是20000元?
当年不分配利润,也必须要提法定盈余公积吗?
请问老师,在电子税务局完成进项勾选了并申报增值税了,之后(在征税期之前)想再多勾选一些进项还可以吗?
客户给我们开的票,当月冲红了,电子税务局里在抵扣勾选时还会统计在内吗?
老师 第1道题目和第40道题目的区别是什么?为什么第1道就扣除了未分配利润的份额,第40道不能扣除?
提前支付了一年的房租,是计入待摊费用还是预付账款?
请问老师每个月的收入与成本都要结转吗?
老师可以发一下个税模板导出的流程吗?谢谢老师
预收账款,期末也需要调汇是吗?预收2万美金,银行存款和预收账款都需要期末调汇? 如果当月这笔预收账款办理结汇了,银行存款不用调汇,预收账款依然需要调汇,对吗
一个老板有几个工程项目挂靠我公司,我记会计科目主营业务收入-老板名字-项目名称A/项目名称B,可以这样设置吗?
是的,给顾客的
计入 借销售费用 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品 这样的 你们销售费用没有发票所以所得税要调增的
赠送产生的推广费用,还需要发票?
对,需要发票的哦,没有发票都要调增
这是视同销售产生的,到哪开发票?
视同销售的销售方开发票